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老师,你好,我是新手请问暂支买车,在下个月拿发票和保险单来保销,但有余额退回,如何做会计分录,谢谢

2021-03-24 22:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-24 22:55

您好,借款,借其他应收款或预付账款,贷银行存款。后期根据发票确认费用或计入成本

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您好,借款,借其他应收款或预付账款,贷银行存款。后期根据发票确认费用或计入成本
2021-03-24
你这个离职的员工,5、6月 还有工资吗
2021-06-21
冲红分录和正确分录应该按照以下步骤进行: 1.冲红上一年度的民工工资保函:借:银行存款(红字)贷:其他应付款--民工工资保函(红字)借:银行存款贷:其他应付款--民工工资保函 2.重新开实际保费的发票:借:银行存款贷:其他应付款--民工工资保函借:其他应付款--民工工资保函贷:银行存款 冲红上一年度的民工工资保函余额未对应更新。您需要调整银行科目余额,以确保银行余额与财务报表余额一致。具体来说,您需要将上一年度冲红分录中的银行存款科目余额调整为正确的金额。具体步骤如下:1. 计算上一年度冲红分录中的银行存款科目余额调整数。这个调整数等于冲红分录中的银行存款科目的金额减去正确分录中的银行存款科目的金额。2. 将调整数记入银行科目余额中。在银行科目余额中加上或减去调整数,以使其与财务报表余额一致。这样,您的银行余额和财务报表余额应该就一致了
2023-10-07
按下面截图做这个,工资部分和交社保是分开做的,
2020-11-24
同学你好 借银行 贷其他应收款 这样做的
2020-10-22
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