借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数 汇算清缴减少收入
今年3月份发现去年12月份多做了收入,今年应该怎么调整呢?
早上好老师!今年发现去年7月份多计了一笔应收账款,请问今年怎么调整账目呢?谢谢
去年12月 份有一笔销项税额多记了,主营业务收入少记了今年应该怎么调整
今年三月份发现去年12月有一笔错误分录,多结转了成本,现在怎么调整
去年12月份单位部分的社保多算了,今年应该怎么调整
老师,使用小企业会计测准,合作社和平时小规模公司的账务处理是一样的是吗?会计科目上没有区别是吧?
老师,合作社的账务处理跟平时公司账务处理一样吗?会计科目也上有什么区别吗?
代理港杂费是0税率还是免税
收到银行的2000万贷款,这个需要缴纳印花税嘛
把布匹拿出去加工出库然后又入库的录是什么
老师,请问汇入子公司的注册资本母公司要如何做账?
您好,我公司为小规模纳税人,去年账上所有的工资社保都入了成本,今年领导说要把成本变成往来,相当于是帮其他公司垫付的。请问可以直接在1月帐套里面直接冲成本进往来吗?
你好,甲方拨付我方工程款,我方可以委托其他第三方收取工程款吗?
出口货物的委托加工发票可以退税吗?所有的退税金额占比多少比较合理
老师,员工报销的发票金额比我们实际给他报销的金额多10几元,那多的金额要怎么入账呢?
可以直接做红冲的分录吗
你好 小企业会计的可以
我们是上市公司,我看他们之前的账务是12月份确认了暂估费用,次年1月红冲,老师这样的处理方式对吗?
可以 费用发生在12月份 次年汇算清缴之前发票到了就可以
我们还有一种方式就是把所有的其他应收款都在12月暂估费用结平了,到了次年1月份我们再把这些录红冲,这样的处理只是为了年结时往来科目都结平,但这样的问题是,这样账务处理方式对吗
有问题 实际并没有的业务你们虚增
是的,我就是觉得这样不太行,但是他们每年都这样处理,但这些往来我们有什么方法在年结结平呢?
付款 收款 或者看下收入晚做了不
嗯,那老师想我在汇算清缴前发现多做收入了,如果直接去年12月红冲多确认的收入,这样合理吗?还是说一定要用到以前损益调整科目呢?
你修改12月份的 你申报的也得去修改的
我要在今年3月份红冲12月份那笔多做的收入吗?还是说要通过以前损易益调?
得用以前年度损益调整
好的、谢谢老师,晚安
不用客气 工作愉快