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今年3月份发现去年12月份多做了收入,今年应该怎么调整呢?

2021-03-24 22:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-24 22:53

借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数 汇算清缴减少收入

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快账用户3761 追问 2021-03-24 22:54

可以直接做红冲的分录吗

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齐红老师 解答 2021-03-24 22:57

你好 小企业会计的可以

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快账用户3761 追问 2021-03-24 22:59

我们是上市公司,我看他们之前的账务是12月份确认了暂估费用,次年1月红冲,老师这样的处理方式对吗?

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齐红老师 解答 2021-03-24 23:06

可以 费用发生在12月份 次年汇算清缴之前发票到了就可以

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快账用户3761 追问 2021-03-24 23:09

我们还有一种方式就是把所有的其他应收款都在12月暂估费用结平了,到了次年1月份我们再把这些录红冲,这样的处理只是为了年结时往来科目都结平,但这样的问题是,这样账务处理方式对吗

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齐红老师 解答 2021-03-24 23:11

有问题 实际并没有的业务你们虚增

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快账用户3761 追问 2021-03-24 23:13

是的,我就是觉得这样不太行,但是他们每年都这样处理,但这些往来我们有什么方法在年结结平呢?

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齐红老师 解答 2021-03-24 23:16

付款 收款 或者看下收入晚做了不

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快账用户3761 追问 2021-03-24 23:18

嗯,那老师想我在汇算清缴前发现多做收入了,如果直接去年12月红冲多确认的收入,这样合理吗?还是说一定要用到以前损益调整科目呢?

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齐红老师 解答 2021-03-24 23:27

你修改12月份的 你申报的也得去修改的

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快账用户3761 追问 2021-03-24 23:29

我要在今年3月份红冲12月份那笔多做的收入吗?还是说要通过以前损易益调?

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齐红老师 解答 2021-03-24 23:30

得用以前年度损益调整

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快账用户3761 追问 2021-03-24 23:31

好的、谢谢老师,晚安

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齐红老师 解答 2021-03-25 06:41

不用客气 工作愉快

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你好,做一笔调整分录 借管理费用-福利费 贷管理费用-交通费
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