您好 各地规定不一样,按照你当地规定执行。
如图工资表。社保和个人所得税由员工自己承担,在工资中代扣代交,社保费和个税月初从银行对公帐号上划扣款,可否这样做会计分录如图凭证。银行扣款时:借:其他应付款-社保、其他应付款-个税 贷:银行存款 以上这样做可以吗?
可以社保、公积金划扣的银行,和发工资的银行不一样吗
老师,公积金、社保和发放工资如下做分录可以吗? 借:应付职工薪酬-工资 10000 管理费-社保 -2000 管理费-公积金 -1000 贷:银行存款 7000
银行扣缴社保和公积金扣的是当月的吗?
银行扣社保是14246.39 公积金是2800 工资表公积金是总额和银行扣款是对的上的,社保总金额是17249.25和银行扣款的金额差200
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
是什么规定呀?在哪里可以查吗
直接问你的开户银行就可以了。