你好,购销合同的印花税计税依据=合同含税金额,税率是万分之3
老师,你好!目前零售业购销合同的印花税计税依据怎么算?用销售额乘以140%再乘以万分之三,对吗?
老师,问一个问题:我销售合同签订金额600万,但是我2季度按照合同只履约销售了100万,我交2季度印花税100乘以万分之三,这样对吗?等3季度,4季度我销售剩余500万,再交500万乘以万分之3的印花税,是否合规?
老师,问一个问题:我销售合同签订金额600万,但是我2季度按照合同只履约销售了100万,我交2季度印花税100乘以万分之三,这样对吗?等3季度,4季度我销售剩余500万,再交500万乘以万分之3的印花税,是否合规?该如何处理
合同印花税怎么申报?根据含税合同金额申报吗?采购合同和销售合同是分别计算确认吗?比如采购含税合同1000万,销售合同8000万。那我要缴纳印花税的基数是9000万吗,再乘以税率?
老师好,印花税是购销合同的万分之三。假如用销售收入的万分之三对吗?应该怎么算
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师,税金滞纳金是填了A102010企业成本表的23行罚没支付,还需要填A105000第20行税收滞纳金金、加收利息吗
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
您好老师,我想问下,就是我公司是出口退税企业,上月申报的有一个报关单发生了退货,之前税局退的税又上缴了,还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月,那发票这月我要冲红吗?还是说等那边报关了再冲红再开呢?
工商年报社保信息中,本期实际缴纳金额喊员工部分吗?
老师,刚才补交21年的印花税,没有滞纳金是啥情况?
供应商每个月的货款里减掉3%损耗,分录怎么做
老师好,金蝶k3在哪个模块能查原材料明细账?
公司注销,具体哪些流程
老师我这个表填对着没!工资2025年5月31号前全部发完了。
零售业有的业务没有签合同,怎么算?也是按销售金额算吗
你好,没有合同的,按销售含税金额计算
直接乘以万分之三吗
你好,是的,是这样的