您好,是不是还有没有调整的
你好老师,我想问一下我们2020年12月的工资做了预提,凭证,借职工薪酬工资200要,贷应付职工薪酬200万,一月份实际发放时,借应付职工180万,银行存款180万,这样有20万在上一年多计提了,多进工资了,那我怎么做凭证调整这20万
老师好,我单位1月份发放上一年的奖金,我在2020年12月怎么计提,是借:生产成本—工资,贷:应付职工薪酬-奖金吗
老师您好,我是从2021年1月做的财务软件凭证,不过我在1月份计提2020年12月份工资来,12月份的工资也是2020年1月份发的,怎么我做完凭证软件里面应付职工薪酬不是我工资单上的数学
软件做账上面今年1月份是计提去年12月份的工资,那跟我报个税的上面那不是就对不到啊。报个税的是今年1月至12月份的。是不是应付职工薪酬-工资,借方数要对于报个税的金额吧。
老师,残疾人就业申报表里的工资总额,还是看账上的吧,我申报2021年得残疾人就业申报表,比如2020年12月计提2020年12月份工资2月,2021年1月发放2元,2021年1月计提2021年1月份工资3元,2月发放1月工资3元,3月计提4元工资等都是隔月发放工资,当月计提,到了2021年12月计提2021年12月工资1元。2022年1月发放月工资1月,那这个残疾人就业电报里的工资总额是不是这样想加,公式=3+4+........+1是这样吗?还是把2020年12月的工资2元?
水费交了96.8元,电费交了250元,水电费一共346.8,现在水费欠费47.45元电费剩下8.31元,宿舍有五个人住了35天,一个人住了26天,怎么平摊
电费交了250元,水费交了96.8元,水费欠了47.45,电费剩下8.31,有五个人住了35天,一个人住了26天,每个人需要交多少水电费?
电费交了250元,水费交了96.8元,水费欠了47.45,电费剩下8.31,有五个人住了13天,一个人住了26天,每个人需要交多少水电费?
老师,没有收入成本,有管理费用267利润总额填啥
电费交了250,水费交了96.8,12.10-1.13水费欠了47.45,电费剩下8.31,有五个人住了35天,一个人住了26天,每个人需要交多少水电费?
电费交了250,水费交了96.8,12.10-1.13水费欠了47.45,电费剩下8.31,有五个人住了13天,一个人住了26天,每个人需要交多少水电费?
事业单位为购建一项固定资产经批准专门向银行专门借入一笔款项100000元,借款期限为3年,固定资产的建设期1年,每年应计借款利息4000元,到期一次偿还借款本金100000元和3年的借款利息12000,3年后,该事业单位如期偿还本金100000元,并支付3年的借款利息12000元,款项合计112000元,通过开户银行支付,编写会计分录
我们买面源污水处理器俗称雨水口有两家供应商,开发票,一个是*塑料制品*,一个是*非金属矿物制品*,哪个是对的?
我公司销售嵌入式软件产品,软件部分是公司自己研发的,同时还提供技术服务,这种属于混合销售吗?可以按6个点开票吗
从疾控中心领取疫苗出库再支付疾控中心费用
怎么调整,应该做完软件里面凭证和工资单是一样的才对
您好,是增加了还是减少了呢?
您好老师,是增加了
那就调减就可以了。 计提的增加了,就减少计提就可以了
我一月份发的工资也是计提工资都把凭证做一月份了,怎么减少计提老师
借:管理费用/主营业务成本 贷:应付职工薪酬
还是不明白,这个我知道分录老师,就是不知道怎么减少
借:管理费用/主营业务成本(负数) 贷:应付职工薪酬(负数)
没有票据或者单据能能这样做吗老师
需要自己做一个表,谢谢
调减怎么做分录老师
借:管理费用/主营业务成本(负数) 贷:应付职工薪酬(负数
老师您好,调减工资的表怎么做呀
你好老师调减报表怎么做呀
您好,减去就可以了,谢谢。 比如说工资是4000元,然后插入一行就是减少
调减工资报表怎么做老师
做工资表的同时,插入一行调减工资