同学,你好,预收时先计入预收账款,实际发生开票时,冲减预收
预收了一笔货款,但是没有收完!业务分好几个月发生!分录怎么做
有一笔款,是分公司的收入,但是打到了总公司,分公司和总公司分别怎么做分录?是预收账款,还没开发票
同一个公司一个月做了好几笔业务采购货物,到后期多付了,尾款打过来,当月收到发票,当月付货款,收多付尾款,怎么做分录。
您好老师!有笔业务已发生了,但我司销售方未收到货款且没有开发票给客户。请问这笔业务怎么写分录呢?谢谢
老师,外贸企业,货已到仓库,但是没有收到货款也没有支付供应商的款,怎么做分录,然后这笔货发出去给客户了,但是没有收到客户的货款也没有支付供应商的货款,这个分录怎么做。谢谢
老师,我们购买的固定资产可以卖给别人吗?可以开发票吗?
老师财务部的工资计入管理费用吗
老师,个体户的经营所得是根据上年度年末的资产负债表还是根据利润表的数据填写
【单选题】A公司2023年1月3日开始进行某项非专利技术的研发,截至当年12月31日发生研究开发支出3000万,其中研究阶段支出1600万,开发阶段支出1400万(符合资本化条件的支出为1200万)。2024年1月1日该非专利技术达到预定用途,A公司无法合理预计其使用寿命(税法规定按10年采用直线法摊销,假定符合税收优惠条件)。则2024年12月31日该无形资产的计税基础为()万。 税法规定,对于研究开发费用可以加计扣除,未形成无形资产计入当期损益的,在据实扣除的基础上,再按照研究开发费用的100%加计扣除。 那为什么计税基础不考虑1600+(1400-1200)的费用化部分,要再多扣除100%?而是只考虑资本化的部分
老师,我在的这个公司现在的制度有问题,我不想干了。
老师早!请教:一小规模酒店住宿的业务,客户用微信 支付宝等银联等支付方式支付住宿费,这个应该用哪个科目呢?
老师,我2024年的账目有变动,我需要把财务报表和企业所得税申报表改了吗?还是说直接汇算清缴就可以了?
甲公司属于一般纳税人,收到顶账货物10万,甲公司未入账转手卖出。实际销售金额8万。 问:甲公司账务处理?
老师您好!我想问一下,报废车拆解企业,拆解车间的电费我应该做什么科目
请问老师,现在汇算清缴,补缴了企业所得税,账务怎么处理?谢谢!
具体分录