您好,转挂靠公司180W需要对方开具发票回来,做成本。可以设置二级科目:主营业务成本-分包费
建筑业被挂靠公司账务处理 如200w项目 管理费20w 转挂靠公司180w 被挂了公司成本怎么处理 付给挂靠公司的180w 都做成本?公司自己还有固定开支
我公司挂靠别家公司做了一笔建筑工程业务,被挂靠公司收取我公司的管理费及企业所得税我公司改怎么做账,被挂靠公司没有出具任何凭证给我公司,账都是从对公账户走的
老师,建筑业挂靠公司给被挂靠公司开票然后被挂靠公司打款到挂靠公司,那开出去的票是专票,只有销项没有进项,这样的话要怎么处理,如果没有进项成本票,企业所得税就要缴
老师。房建筑挂靠,挂靠方支付他们管理人员的工资时,对方提供工程管理服务费发票,建筑公司(被挂靠方)怎么做账务处理
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
老师,我们1-3月的收入达到1047万了,还属于小微企业吗?
为什么余额表中主营业务收入的明细总数是正确的,但是导出来的利润表收入数就不对呢,比账上的数少50多万是什么原因
我简易征收项目,开票含税7万,我收到分包发票6万,我是不是只要交7万-6万的增值税?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,这个逻辑对吗?
个人开具劳务发票怎么开,在哪里开,电子税务局能开么,具体路径
老师,现在还可以发票开出去,成本票没来,暂估入职吗
老师利息记入财务费用借方负数导致汇算清缴1块多的退税有必要退吗,退税会不会增加税务局查账的几率
老师,我们买的国内设备为了出口的,买回来是增资税专用发票,做账成本也是不含税金额吗 我们销售出去是0税率的
老师,你好,请问上一年度的抖音卖衣服,当时申报增值税我已经全部确认为货物未开票收入了,今天今年年度开了一些服务费的,现在就是相当于补开票了的,那么请问如何申报增值税比较好的昵,今年开的一部分服务费发票,我放回到上一年度的未开票收入里面去的了
老师,印花税可以计提或者暂估吗
公司正常开支的。 做了费用 总的来看利润负数了,不知道怎么做了
180有提供发票
正常开支做费用是没问题的,利润负数是因为收不付出,180万确实也是做成本的。贵公司是要求一定要利润为正数吗
没有要求,可以是正数吗?
付给挂靠公司的钱,一定要发票?
您好,如果贵公司没有要求,说利润一定要正数的话,那就要按正常的费用跟成本发票来入账,除非说贵公司要求利润一定是正数,那就,调整账面少入成本费用发票 我给挂靠公司的钱,如果没有发票的话,最好不要走公帐,而且入不了成本
好的,谢谢
不客气,以后遇到什么问题欢迎共同探讨