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老师,我公司有个客户去年9月份开的材料发票,今年3月份才移交给我公司,这个发票我们能收 且入今年的账吗?还是要他们冲红重开?

2021-03-15 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-15 19:37

你好 可以做的 属于去年的成本吗

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快账用户5088 追问 2021-03-15 19:41

去年做的是预付款,没有收到发票,没做到成本

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齐红老师 解答 2021-03-15 19:41

你好,应该属于去年的吗?你们是生产企业还是建筑的?

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快账用户5088 追问 2021-03-15 19:43

建筑的老师

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快账用户5088 追问 2021-03-15 19:44

应该属于去年的成本

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齐红老师 解答 2021-03-15 19:44

借原材料贷预付账款,借工程施工贷原材料, 借以前年度损益调整贷工程施工。

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你好 可以做的 属于去年的成本吗
2021-03-15
您好 这个情况是需要和对方沟通的。按理说应该给您开具发票的。
2021-03-08
同学你好 对的 算到今年的营业收入
2022-05-09
如果是去年的业务就算去年的收入 借银行存款6万,贷应收账款6万,金额红字 新开的发票借应收账款等  贷以前年度损益调整  应交税费
2022-05-09
你好; 去年做了费用暂估的; 可以把发票付在凭证后面去的
2023-03-17
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