你好,这个是自动带出的,是你以前缴纳税金。税务用来统计使用的
老师,1月份征期申报缴纳的是2020年12月的增值税税款,我现在2月份申报的是2021年1月的,在申报时增值税主表第25行期初未缴税额和27行本期已缴税额、30行本期应缴上期税额本月数和本年累计那都有数,是12月税款的数。我现在不是申报2021年的嘛,还会有2020年的数吗?这点不太明白
老师,增值税纳税主表上25行,期初未交缴税额(多缴为负数)本年累计数为-37293.26.(19年12月申报)。这个数字是什么含义,这是申报表系统自带的还是手动输入的
老师,为什么增值税申报表上有一个期初未缴税额这个数是自己填的还是系统自带的,每期税报完了都缴啊,怎么还有个期初未缴税额?
老师,增值税申报表31行本期缴纳欠缴税额是系统自动取数的吗,我们本期都没有缴费到为什么这行会有数据呢,而且这个数据还是去年4月所属期缴纳的增值税数额
老师你好,我第一次申报增值税,为什么期初未缴税额(多缴为负数)主表第25行是红色的数字,是以前多交的吗?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
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那意思19年 全年我一共缴纳37293.26,如果应交未交就是正数,已交就是负数是这意思吗?2.2021年公司没业务了几乎就是空壳就连一张报销发票没有,我在申报时候就0申报了是吗 就不存在这个本年累计数了,因为上个出现本年累计数是19年我交的税款是这意思吗
公司后续可以持续0申报吗 有什么风险吗请老师多指教下,那5月份申报的汇算缴纳,就是根据2020年1-12月份那核算是吗
是的,您上面描述正确。汇算清缴就是20年全年数据。如果你是真实发生就不要紧