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我公司2020-12月开出张发票5500 到2021-1月冲红了,1月份重新开出,名称和金额都没错,购货方只是要2021-1月份的发票日期,这个我作为销售方怎么账务处理

2021-03-14 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-14 13:36

把所有的发票正常入账,红冲的也要入账

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快账用户6522 追问 2021-03-14 13:39

2021年1月份正常账务处理,那我2020年份账张做了呢,这样涉及到调账吗汇缴

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齐红老师 解答 2021-03-14 13:47

不涉及汇算清缴的,

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快账用户6522 追问 2021-03-14 13:50

那就是说我红票,蓝票正常入账就行,其他的不用理,能说得明白点吗

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齐红老师 解答 2021-03-14 14:13

是的,正常做账就可以的

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快账用户6522 追问 2021-03-14 14:28

那这样子不等于不处理,我直接将2021年1月冲红的和重开的发票附在2020年开票凭证上,只做账2021年1月的就行,

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齐红老师 解答 2021-03-14 16:23

发票日期呢,你得在账务上体现出来

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把所有的发票正常入账,红冲的也要入账
2021-03-14
先红冲原来的销售分录,然后按正确的金额做销售分录即可
2022-04-06
同学你好 直接冲减当时的交税分录就行了
2021-02-22
同学财务做账就是冲销原来的分录,
2023-01-11
你好,不用的,不用做账务处理,你只需要拿正确的来做就行。
2024-01-05
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