你好,你是用第一个工作日的汇率,平常交易就用这个。等到月末的时候,跟实际的汇率进行调整,差异进入汇兑损益的
老师,我每月用月初第一个工作的汇率,比如7月第一工作日汇率为6.7,我月末算汇兑损益时的汇率是用7月底的汇率吗
老师,汇率是用每月第一个工作日汇率是吗?
请问老师,月初汇率是月初第一个工作日的汇率还是第一天的汇率啊,很多时候当月1号可能不是第一个工作日
出口销售,出口时用的汇率是3月工作日第一天的汇率,汇兑损益时用的是3月最后一个汇率。收款时用的是4月工作日第一天的汇率。这样因为汇率的问题,产生了应收款余额要怎么处理。按美元算客户的款已经给齐了
3月出口 借:应收账款-美元(3月第一个工作日汇率) 贷:主营业务收入-人民币(3月第一个工作日汇率换算人民币) 5月收款 借:银行存款-美元(3月第一个工作日汇率) 贷:应收账款-美元(3月第一个工作日汇率) 财务费用-手续费-人民币(手续费每笔20USD按3月第一个工作日汇率换算人民币) 5月结汇 借:银行存款-人民币(交易发生日汇率换算人民币) 贷:银行存款-美元(3月第一个工作日汇率) 财务费用-汇兑损益-人民币(差额) 5月期末应收账款有余额的话 借:应收账款-美元(5月第一个工作日汇率和账面人民币的差额) 贷:财务费用-汇兑损益-人民币 请问老师这几笔分录是这样的吗?汇率及币别用对了吗?
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是跟实际的不匹配,怎么多结转?
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本是相当于把这个盘亏吗,分录是什么
私人车辆帮一般纳税人公司运输货物怎么给司机付款
我用月末汇率的进行汇兑损益是不是不对,比如月末汇率为7,8月第一工作日汇率为6.5,我八月用的汇率是6.5,那月末汇率7和8月第一工作日6.5不是有损益。
你好,这个不会啊,你虽然在8月用6.5,但是那个是你8月份的交易中使用的
我听老师讲课时,她说用结账汇率与月初第一工作汇率进行汇兑损益,结账汇率指的是什么时间
结汇汇率就是指用最后一天的汇率结算的
比如月末汇率为7,8月第一工作日汇率为6.5,我八月用的汇率是6.5,那月末汇率7和8月汇率6.5是没有影响是吗。
是的,你这个是没有影响的,因为你8月最后一天,汇率又变了啊
汇兑损益只考虑本月之间汇率差吗?
你选择了这个方法,就是这样考虑的
我理解是7月底汇率要8月汇率不一样
这个一个月是一个月的事情,7月31号和8月1号,虽然只相差了一天,但已经是两个不同的账务处理,
汇兑损益是对7月初第一工作日汇率和7月底汇率处理,8月是对8月月初汇率和8月汇率处理是吗,7月和8月汇率没有关系是吧
是的,你用的这种方法是两个月之间没有关系的
老师好的谢谢
老师,你有免抵退系统申报链接吗,我想进去学习,关于进料加工方式申报的
你好,这个我是没有的