同学你好 借:应交税费-应交所得税 未分配利润 盈余公积 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税
今年发去年年终奖,1月份发放的时候还没申报个税,3月申报,导致申报的实际个税多了,
今年3月份发放去年年终奖,账务处理和个税申报应该怎么做?
今年3月份发放去年年终奖,去年没有计提年终奖 1.账务处理怎么做 2.个税申报怎么申报,比如3月份张三发放年终奖12000元怎么申报?
一般纳税人今年3月份发放去年年终奖,没有计提年终奖 1.账务处理借以前年度损益,贷应付职工薪酬、贷应交税费个人所得税,然后汇算清缴时税前扣除,这样做有税务风险吗? 2.个税申报怎么申报,比如3月份张三发放年终奖9000元,从4月份个税申报时每个月加上1000元(9000/9=1000元)
老师,去年的年终奖今年1月份发放的。23年1月份申报去年12月份的个税的时候忘记申报年终奖了,员工现在做了汇算清缴了也不能更正。年终奖是1月份的流水发放的,可以申报在今年1月份吗,所属于报在23年1月
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
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我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 请问老师这个分录对吗
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 对呢