咨询服务,增值税6%。你们是不是没有服务的增值税经营范围?
我们公司是一般纳税人,对公收到1万元的服务费,未开具发票如何报增值税,填在申报表附列资料(表一)中的第五行,提示我公司在税务机关登记的是【应税货物及劳务】增值税纳税人,第五行数据应为0
一般纳税人服务费税率是6%还是9%,我公司有一笔1万的咨询服务费,是未开票收入,申报增值税填写在6%未开具发票那行,但是提交不了,提示我公司在税务机关登记的是【应税货物及劳务】增值税纳税人,填写那行的数据应为0
老师您好,请问公司收到税务退回的个税手续费返还的钱,公司是一般纳税人,在填写增值税申报表时应该怎么填写呢?需要在未开票收入6%那一栏填写收入是多少吗?
公司是一般纳税人,开具发票是现代服务*其他服务费,6个个点的金额9万专票和收回一张6个点的信息技术服务*软件服务费(购买3000多财务软件),请问在申报报增值税的那个表格填在哪里?如何填写?
老师你好,公司是一般纳税人,报税有6个月增值税0申报。现在税局表示让交几块钱增值税,说在简易计税填写。公司主营业务收入为安装费和咨询服务费。我想咨询下增值税申报表是一般计税还是简易计税呢
服务税局应该是没有增加过,经营范围后面改过,但是税局没有增加
你好,需要去税务局增加的。
我刚刚在电子税局看了,经营范围是跟营业执照一样的,有技术咨询
你好,增值税税种认定有吗。
税种认定里没有6%的税率
那就得去增加这个税种
我们之前认定的服务费是9%的税率
有13%税率的服务,9%税率的服务这两行,可以填写,但是6%这行就不行,填写了提交不了
那让你去增加,增加这个税种,认定不就可以啦。