1,按税局核定的缴纳即可 2,实收资本,合同,需要缴纳印花税,认缴不缴纳印花税
各位老师好,背景是广东小规模纳税人,问一下关于税的问题, 1、除了税局核定的税种,企业还要缴什么税? 2、企业什么情况需要缴纳印花税?如股东认缴资本需要缴吗(网上有些老师说不用缴)?
请问老师公司向股东借了一笔200万,挂在其他应付款,由于无法支付,股东决定将这笔款作为股东对企业的投资,这样公司跟股东需要缴纳什么税吗?或者应该应该说需要做什么?注册资本1000万还未实缴
老师,您再帮我看看这两个问题。一个是老板的几家公司相互转往来款的这种情况,另一个问题是,关于实收资本缴纳印花税的问题。请问,关联企业转钱,转来转去的,需要签订借款协议吗?还有就是,做实收资本的,什么时候需要缴纳印花税?多久申报缴纳一次?
老师,关于分公司独立核算企业所得税问题 1、分公司也得每年企业所得税汇算清缴? 2、企业所得税不享受小规模税率?按照25%? 3、分公司独立核算,有利润了。总公司的企业所得税汇算清缴时,还需要把分公司的利润合并一起?如果分公司已经缴纳企业所得税,总公司就不需要再交分公司的部分了吧? 4、我理解企业所得税是需要有单独资格,分公司不具有独立性,为什么税务局还要我申报企业所得税?
您好!老师 我们这边需要变更企业法人和股东。 请问之前的法人和股东的个人所得税税怎么算呢?老师 假如2023年12月上报税务的资产负债表中期末未分配利润是7557810.82元,股东出资比例是4.5% 法人的出资比例是95.5% 法人转让要缴纳个人所得税1443541.87元,股东转让要缴纳个人所得税是68020.30元 这个算法对吗? 还需要缴纳什么费用呢?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
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老师,关于问题1,从问题2知道没有核定印花税也要缴纳啊,所以还想知道有什么核定以外的税要交,免得漏了。 关于问题2,认缴资本(股东打钱到公户并且入账了)不是会导致实收资本增加嘛,是不是应该要缴印花税?
1,通常是核定的税就缴纳的 印花税也是会核定的 2,打钱,那是实缴
首先谢谢老师。 1、印花税没有在核定列表哦。。。那就是除了印花税没有其他隐藏的税咯? 2、嗯我应该说实缴。那就是实缴时候要缴印花税咯。听说现在有优惠或者免印花税的政策。。。
1,对的 2,看图片的优惠政策