你好,是的,红字不用计算。
老师,不含税商品销售收入计算交购销合同印花税时,开销售折让的红票是可以冲减收入不计算印花税么
老师,我们是工业企业,购销合同印花税是以不含税销售收入计税吗
购销合同交印花税,购入的话是购买服务和商品当月的购入发票不含税金额+当月销售服务销售商品不含税金额作为基数来核算的吗?
老师,我们采购商品需要缴纳购销合同印花税吗?印花税不都是按销售收入缴纳的吗?
老师,买卖合同,印花税申报的计税依据是不是含税的销售购进和含税的销售收入合计?
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
老师你好,房租,物业费用什么入账呀
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账
为什么开出的红字发票为什么不能冲减收入?不计印花税
可以冲减呀,没说不能冲减收入。
你说红字不用计算
对啊,红字不用计算印花税呀,比如1000发票,红字部分是200,那么是不是剩下800计税,红字200不用计算。
红字计算才是800,不计算就是1000来计算印花税了
开了1000的发票,红字冲掉了200,那么剩下的800计税,那是不是这个200就不去计税了,就是这个意思,不用纠结哈。
理解了就行,不用抠字面意思了,不知道是不是我没有说清楚。
说的对。老师,另一个争议问题,顾客垫付商品维修费,寄来了公司抬头的维修费发票,公司可以直接打款到顾客银行卡号吧,不是说因为顾客不是本公司人,只能由公司业务先转给顾客钱再用票报销吧
这种情况后者处理更妥当,直接打给客户的话需要有书面理由证实这个业务的真实性,也就是能够说明客户垫了钱这个事项。
业务报销也是把钱转给顾客而不是转给维修部了
嗯,业务报销就没事,因为他肯定回写清楚这个事由,然后注明汇款给谁。
那就是把顾客聊天记录打印出来吧,业务报销方式也可以被认为造假
嗯,可以的,事实清楚就行,否则到时候说不清。