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老师,不含税商品销售收入计算交购销合同印花税时,开销售折让的红票是可以冲减收入不计算印花税么

2021-03-12 22:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-12 22:30

你好,是的,红字不用计算。

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快账用户4523 追问 2021-03-12 22:32

为什么开出的红字发票为什么不能冲减收入?不计印花税

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齐红老师 解答 2021-03-12 22:34

可以冲减呀,没说不能冲减收入。

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快账用户4523 追问 2021-03-12 22:35

你说红字不用计算

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齐红老师 解答 2021-03-12 22:36

对啊,红字不用计算印花税呀,比如1000发票,红字部分是200,那么是不是剩下800计税,红字200不用计算。

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快账用户4523 追问 2021-03-12 22:37

红字计算才是800,不计算就是1000来计算印花税了

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齐红老师 解答 2021-03-12 22:40

开了1000的发票,红字冲掉了200,那么剩下的800计税,那是不是这个200就不去计税了,就是这个意思,不用纠结哈。

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齐红老师 解答 2021-03-12 22:40

理解了就行,不用抠字面意思了,不知道是不是我没有说清楚。

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快账用户4523 追问 2021-03-12 22:43

说的对。老师,另一个争议问题,顾客垫付商品维修费,寄来了公司抬头的维修费发票,公司可以直接打款到顾客银行卡号吧,不是说因为顾客不是本公司人,只能由公司业务先转给顾客钱再用票报销吧

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齐红老师 解答 2021-03-12 22:46

这种情况后者处理更妥当,直接打给客户的话需要有书面理由证实这个业务的真实性,也就是能够说明客户垫了钱这个事项。

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快账用户4523 追问 2021-03-12 22:50

业务报销也是把钱转给顾客而不是转给维修部了

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齐红老师 解答 2021-03-12 22:52

嗯,业务报销就没事,因为他肯定回写清楚这个事由,然后注明汇款给谁。

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快账用户4523 追问 2021-03-12 22:55

那就是把顾客聊天记录打印出来吧,业务报销方式也可以被认为造假

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齐红老师 解答 2021-03-12 22:56

嗯,可以的,事实清楚就行,否则到时候说不清。

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你好,是的,红字不用计算。
2021-03-12
不可以冲减印花税的。
2021-03-10
你好,不是的 工业企业,购销合同印花税=购销含税金额*万分之3 
2022-07-12
您好 根据合同签订 如果合同签订了不含税金额 就按照不含税金额计算缴纳 如果合同是价税合计签订 就按照价税合计金额计算缴纳 税法规定是根据购销合同都要交
2021-01-17
你好,单独开的印花税可以减去的哈
2024-01-14
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