你现在做 借应收 贷以前年度损益调整 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 借银行 贷应收
1.因为我们账上预收款过大要求确认收入 2.查账发现有多笔预收款开了发票做了应收没有对冲 3.然后发现以前的18年以后找人重新做了账,现在我做的账是根据没重新做账之前的科目余额表做的,就现在我想冲账就很懵逼,账表不一致,并且他们重新做账没有更正税务局的相关报表 我现在该怎么办啊
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师,您好,我们公司收到一笔运费款,因为换了账套还有人员对接的不好,这笔运费在当时开票了财务做了应收,确认了收入和税 但是我们目前开启新的账,之前的应收就没有衔接过来,那我们后收的这笔款怎么做账务处理
我公司有一笔二十几万的其他应付款,收款单位是我们法人之前开的,但已注销,这笔款是在注销之前转到我们账上的,挂在账上已经好几年了,现在想要做平,账务该怎么处理?
老师你好,我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费,没有收到发票。我应该是挂应收账款,还是重新设置一个科目挂其他应收款。
目前工资一个月35000,个税缴纳在10档,如何合理降低档缴纳个税
汇缴清缴问题 已经申报并缴纳税金。但是现在发现当时填报A105050表时,社保费那列没有填报。那怎么办呀?
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
老师,我们企业捐赠商品,借:营业外支出贷:库存商品,需要缴税吗?我们捐赠的商品以什么价位转出
老师 截止到3.15净资产259万 截止到4.15净资产156万 少的一百来万咋减少的(资产包括平台的钱➕存货➕固定资产)
老师 老板给国外投资了100万 然后国外还欠老板利润107万 但是净资产才192万 通过这个能反应一个什么问题 这方面自己就不知道 这是什么原因导致的
我要开电子发票项目名称*现代服务*劳务费
应收利息和交易性金融资产——应计利息在什么时候该用哪个
老师,你好,公司用员工的银行卡作为公司卡使用,员工有什么风险,从员工的卡直接转账到基本户有什么风险?从员工的卡转到股东卡上,再由股东转账到基本户会不会安全一点?
你好,老师,我公司老板名下有一辆车,想卖到公司了,需要缴纳哪些税?
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