您好,不是的。印花税不是根据增值税缴纳
老师你好,我们公司开出的销项发票要缴纳销售合同印花税,进项的合同还需要缴纳印花税吗?
老师,我们每月缴纳的印花税,是根据当月收到的进项票和开出的销项票的合计数缴纳的,这样可以么?
老师印花税季度缴纳的计税金额,是4-6月我们开的销项发票➕进项发票合计数是吗?
老师,我问下,开具增值税专用发票,和收到增值税专用发票,都需要缴纳印花税吗,收到的缴纳印花税是验票当月缴纳还是收到发票当月缴纳
老师,印花税缴税可以依据当月的销售发票金额和进项发票金额的数据缴费吗
这里的单位成本是单价的意思吗?就是 1000 元/件,有 60 件?
开票:人工智能*电子服务器,卖的是硬件的,有没有什么税收优惠政策?
不满500万购入的固定资产可以一次折旧,这个有什么条件吗?适用于软件企业(硬件)吗?
图片这个提示啥意思没看明白
我们和厂家拿货,六万送三万,对方正常给我们开发票九万,实际我们才支付了六万,要怎么入账呢
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
但是,合同还没确定,那我当月还用缴纳么
这是一张预开票,我是按照销项票的金额缴纳,这样不对是么
您好,假如合同还没有确定,可以晚一点缴纳