你好 是汇算清缴的吗 填写20
老师,我所得税汇算清缴时,我今年利润是10万,前一年度亏损是20万,我可以今年申报表只弥补7万吗?
上一年度亏损50万,今年盈利20万,那我今年的生产经营所得税汇算清缴申报时弥补以前年度亏损那一项填什么?50还是30?
老师,我们上年亏损,今年盈利需要缴纳所得税,今天盈利需要缴纳的所得税,是不是可以弥补上年亏损,是今年结束进行汇算清缴的时候弥补?还是每个季度申报所得税得时候弥补?
#提问#往年是亏损的、今年第一季度是盈利的、要缴纳经营所得税、在申报时可以在弥补以前年度亏损栏上填上累计亏损额吗
#提问#2022年我司发生经营亏损,出现以后年度可用于弥补亏损金额6000万,2023年我司一季度产生盈利,所以用2022年亏损弥补抵减盈利所得税1000万,2023年我司整年度实际利润为负9000万,那我现在做203年度所得税汇算,前一年度和本年度可结转以后年度弥补亏损金额合填多少?
老师,汇算清缴把去年暂估的成本全部调增了,还用做凭证吗?
老师,公司没有电子章,请问要做业务电子章怎么做?我们有实物的业务章,公章。反正就是没有电子章
老师关键是餐饮业当天的收入是第二天一笔进入银行的,做了预收账款,然后有些开发票了就做了主营业务收入,冲减了预收,还有一部分不开发票,要做无票收入把预收冲减了,就不知道附件附啥了呀,我觉得自己要是能开个无票收入的发票做附件,要好一点吧,
甲公司与乙公司共同经营一个项目.甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可以直接打给甲公司吗..
账面有房租的待摊费用,还有另外的长期待摊费用,小规模所得税汇算填写的表里只有长期待摊费用,那待摊费用要填吗?
老师,无票的收入可以自己开无票收入的发票吗?从哪里可以开,作为附件,冲减预收账款
老师前期收款记了预收账款,后面也不开发票了需要把预收转无票收入,你让我附和对方单位的合同,这不现实啊,比如餐饮业,怎么附合同
老师,我们现在公安要查公司几十万服务费发票,其实是股东项目拿走了提成,是现金支付的,用另外一家公司开的服务费发票拿走的,如果说明天联系这个股东配合的话,总要出一个方案,就是什么对于他对于我们的有利的话,那就是把这个事情就推给对方,反正对方服务公司已经注销了嘛,要怎么个推法嘞?
老师先收到钱以银行收款凭证计入预收账款了,然后后面也不开发票了,需要把预收转入无票收入,附件附什么
公司注销了,社保医保需要去注销吗?
好的 谢谢
不用客气 工作愉快