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请问一张销售人员年底报销的发票,今年认证时发现税号开错了,税额不大,领导说做成本里,帐务怎么处理呢?

2021-03-10 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-10 16:19

你好,价税合计入账处理

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快账用户4304 追问 2021-03-10 16:23

年底销售人员报销时已经入账,入的销售费用,税额记的是待认证进项税额

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齐红老师 解答 2021-03-10 16:44

借管理费用 贷待认证进项

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快账用户4304 追问 2021-03-10 16:54

跨年了,可以直接这样做吗?需不需要做以前年度损益调整?

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齐红老师 解答 2021-03-10 17:13

不用,你金额不大可以直接这样确认的

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你好,价税合计入账处理
2021-03-10
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2022-04-26
同学你好 去年,不一致,你申报成功了吗?你申报的金额包括了多开的那张发票吗
2023-03-12
这个你之前开出发票也做0申报?、税局找你们吗,这个对应需要这个2019年账上补上,这个对应这个去重新做汇算清缴,这个汇算清缴没有取得发票原则是需要纳税调增,不过你这个现在取得可以追溯调整5年,你这个对应这个做19年上面,之后这个对应直接按新的财务报表去申报更正申报吧,不需要调整了,
2020-12-19
你好,2017年1月1日以后取得的进项发票认证抵扣没有期限的要求了;如果你要认证抵扣需要调整以前年度损益科目
2025-01-08
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