同学你好 对的 这个可以开劳务
老师想问下公司是建筑服类型,公司向外购材料,一般情况下提供材料及安装服务,现有个工程对方只购公司的材料不须提供服务,能这样?开票也能开建筑发票吗?
我们是小规模的建筑工程公司,有个装修业务需要开票,对方提供材料,我们只提供劳务,之前开的都是建筑工程-工程服务,这次怎么开呢
公司给a公司提供技术工进行水电整改,只提供人工,不提供材料,发票内容可以怎么开,开劳务还是建筑服务。
公司给对方提供水电服务,只有人工,材料是对方买的,我公司可以开建筑服务*电路整改发票吗
老师,什么情况下开劳务费发票,什么情况下又开建筑服务呢。公司提供电工给对方公司进行电路整改,整改材料是对方提供的,这是开劳务吗
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
建筑的得是工程的才可以开
如果是我公司提供材料,人工呢,属于建筑工程吗
同学你好 对的 是建筑工程 你上面那个只提供劳务可以做清包工的简易计税 开工程服务的
可以开这样开,劳务*电路整改吗
也可以 只要对方同意就行了
老师,合同是这样的,配电柜跟电机是对方的,开票是按劳务开吗
你们直接开清包工比较好 发票内容是工程服务 还可以申请简易计税
公司是小规模纳税人,这个工程服务的税收分类编码属于什么呢
工程服务建筑服务30501
这样开可以吗建筑服务*安装费
开工程服务的就行了哦