您好 做一月份未开票收入相同的红字分录冲销 然后根据开具的蓝字发票写分录
请问 1月份做的无票收入税率是9%和13% 但是 没开出发票不知道到底是每个税率的进项到底是多少 所以销项税是预估的 不准确 现在在2月份把1月份开的无票收入都开出来发票了 怎么做账啊?
请问 1月份做的无票收入税率是9%和13% 但是 没开出发票不知道到底是每个税率的销项到底是多少 所以销项税是预估的 不准确 现在在2月份把1月份的无票收入都开出来发票了 怎么做账啊?
12月份购进货物并销售,业务已完成,只是未收到进项发票,未开销项发票。因当月暂估时把进项税和销项税额也算进去了,导致1月份收到发票,红冲暂估并按发票入账后,收入和成本的余额都是负数。汇算清缴时已正确处理,不需要缴纳所得税。但是不知道如何调账,分录怎么写
老师,我想问你,我看了以前会计去年的账,都是无票收入,但是没做税的,然后有专票进项没认证,我现在3月份也有无票现金收入,但收到进项专票的,我现在最好是和以前会计一样做账,还是把无票收入正常做税出来,再把进项专票认证掉好呢?这个是一般纳税人的学校
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
1月份报表要修改吗(账上的跟申报表的税一致 但与实际开出来的税额不一致)
1月份报表不要修改
2月份收入和税怎么填写申报表?
未开具发票栏次填负数 开具发票的正常填写