你好!是的,一般是以管理费的形式收回来
我们是被挂靠方 我们帮挂靠公司开出的销项票 增值税以及附加税都是我们交的 挂靠单位是不是应该把所交税款还给我们 还要提供给我们进项发票 是这样吗
我们是挂靠施工的个人,被挂靠方拨款时,我们要给他们开劳务票要交多少税,有个税吗?并且劳务工资是挂靠方发还是被挂靠方发工资
老师,我们是建筑总承包企业,有挂靠方挂靠我们,我们扣完税金管理费后,按照提供的人材机发票转给挂靠方,进项税我们还要返还给挂靠方,这是我们公司计算的表,怎么做凭证
老师,你好,我们是挂靠的施工单位 ,被挂靠方说他们是总公司统一做账报税,所以也不清楚交了多少税,但我们是给政府工程施工,所以有审计查账,请教下作为施工单位,我们是按挂靠方开出多少发票,就计多少增值税及附加税吗?
被挂靠单位给甲方已开票14550000元(含9%税),我公司(挂靠方)在项目的所在地已预交2%的增值税,10%的附加税以及千分之二的所得税,截止到目前被挂靠单位已扣管理费145500元(管理费已扣够),所得税10万元。目前我司已给挂靠公司提供成本票:专票11436680.57元(不含税)+税额1029219.43元。普票1916000元。被挂靠单位让我们公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理吗?被挂靠方认为我们还差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供给他。
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
懂孝彬老师在吗,在吗老师
老师,这个月收到2024年退的汇算清缴所得税,请问如何做账?借:银行存款,贷当计入什么科目?我们是小企业。
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
老师您好!就刚才的问题?还得麻烦您。如果我做相反的分录,那就是这张发票也不能入今年的成本了呀!因为他把主营业务成本冲减了
请问工会经费怎么申报
老师您好,如果账务处理不处理公司银行资料,会造成什么后果?
老师您好,我们单位3月份工资没有发放,打算四月末发放3月工资,我现在申报个人所得税,按计提工资可以申报吗?听说必须得实发才可以申报,不是实发就得零申报是这样吗?
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
老师我们是小公司,以前申报一直都没有工会经费,怎么这次这么多
他把我帮他交的税金给我了 是不是就不用他提供成本票了
你好!需要提供不然怎么把钱转给他们?
老师 我现在就是不知道他把税金给我们之后 我们还问他要票不 如果不要我们与之相关项目进项票从哪里来 是我们自己找还是要他提供给我们
你好,不提供发票,你怎么把钱打给对方,你以什么名义?
那也可以不收取我们帮他们交的税金 帮他们交税金的这部分钱给我们开成进项发票 这样行吗?
你好!,你们交的税金应该也是差额的吧。
我们通过进项发票 他钱打给他的供应商 那他的供应商又以什么名义转给他呢?
差的不太多 这该咋处理 是退钱还是开票
你好!是的,这样处理比较安全
他给我的发票含税金额是不是就是我往出开的含税金额
你好!不要平进平出存在查账风险
谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢