同学你好,可以进行调整的
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
上个月给供应商付款后,供应商的专票忘记入账,上月入账借方直接进了费用科目,贷方银行存款,本月直接进行调整可以吗?借费用科目 应交增值税 贷费用科目
老师,公司购买商品验收入库并取得了发票,目前只支付了对方一部分款,开先已经为其设置了预付账款科目,现在用预付账款科目代替应付账款科目,会计分录是这样写的吗? 借库存商品 100000 应交税费_应交增值税(进项)20000 贷银行存款 80000 预付账款 40000 贷月
老师,你好,供应商的货款直接扣了赞助费,这个赞租费的差异做什么科目购买原材料:借方:原材料 进项税 贷方:应付账款,现在付款分录 借方:应付账款 贷方 :银行存款,这笔赞助费的差额做什么科目比较合适,是不是冲减管理费用。
老师,进货发票上的单位有斤有公斤,我在入库的时候都转换成斤可以不,还是不允许转换,另外开票出去单位可以转换买?
老师,进货1000斤苹果,入库960斤,有些运输中磕碰了,成本高了,这个在入库单上提现吗?把入库单做账,还是需要单独做凭证,
老师你好,问一下管理用资产负债表中的经营营运资本怎么来的,自己加了不对
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
申报增值税时,按照账面的申报,还是按照实际的申报?
根据你实际的呀,跟你账务处理错误没啥关系,但要对的上
你的意思是本月申报上月增值税时,这部分未入账的进项税也可以认证抵扣是吗?
同学,你好,是可以的,但最好抵扣的时候把它做进去,数据对应
明白了,谢谢
亲爱的同学,不客气哈