同学你好 可以开的 你们有这个实际业务就行
老师我们有个建筑劳务公司,经营范围有建筑材料,我们是核定征收企业,是不是也不能开材料会存在虚开风险?
老师你好,我们是一般纳税人,供应商给我们开材料发票13个点,我们是建筑公司,我们经营范围有建筑材料销售,我们给别人开发票开几个点啊
老师好!我们是工程公司,经营范围里有"建筑材料 开发 与 销售"那么,我们公司是不是就可以买进建筑材料后再卖出建筑材料呢?
老师,我们资质是消防,机电安装,劳务。营业执照经营范围有建筑材料。1.我们可以接土建的项目吗。2.如果不能,我们采购土建的材料销售可以吗
老师,我们是建筑公司一般纳税人,营业执照经营范围有销售建筑材料,我们能进材料,然后开13个点的票卖出去吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?