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请问老师,月底结转税金分录这样对吗?

请问老师,月底结转税金分录这样对吗?
2021-03-08 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-08 10:58

你好,第三行的科目改成 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 第二个分录改成 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 40 贷:应交税费-未交增值税 40

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你好,第三行的科目改成 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 第二个分录改成 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 40 贷:应交税费-未交增值税 40
2021-03-08
你好,可以这么做的,这个简易计税可以不用结转,直接抵扣,你的未交增值税,就行销项和进项可以结转到转出,未交增值税,正规的应该是这么做。
2021-08-03
同学你好 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税纲一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
2021-08-02
学员你好,一般不做结转的,如果确需结转,分录如下 借:应交税费——未交增值税 贷;应交税费——应交增值税——转出未交增值税
2022-03-06
您好,借 应交税费——应交增值税 贷 营业外收入
2022-01-18
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