可以计提通讯费啊
老师,请问一下我们每个月的通讯费有600块钱,都是下月初支付上个月的通讯费用,那我每个月要计提吗
老师您好,请问我们公司有一个员工连续两个月报销了通讯费,每月200元,但是他报销的发票是以他个人名称为抬头的。请问这个费用我要怎么入账?需要为他这个通讯费代扣个税吗,谢谢
请问老师,单位每月每一个员工都现金支付的,交通费、洗衣服、通讯费、餐补都统一放到工资核算,可以吧,一并缴纳个税
老师,我们给员工预付3年的手机通讯费,直接确认长期待摊费用,每月进行摊销可以吗?手机通讯费每月都是固定套餐产生的费用,不属于通讯补助,这种是不是不涉及个税呢?
老师,您好,公司每个月发生的通讯费金额都是次月才交钱,比如7月份的通讯费20000,到8月份才交,我不能就是将8月支出的这笔2w的费用归属到8月份的经营报表中对吧
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
某企业投资一项固定资产项目,建设期需要3年,并需要于每年年初投入资金各1000000元,该固定资产估计可使用10年,报废时无残值,该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后,每年的营业收人为8500000元,付现成本为7900000元。所得税率为40%,企业要求的最低投资报酬率为10%。(1)计算项目每年现金净流量(2)计算静态投资回收期(3)计算获利指数(4)计算该项目净现值(5)计算该项目内含报酬率
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
好的,谢谢老师,就是每个月都需要支付的,我就必须每个月都先计提是吗
这个可以这样操作啊
那不计提的话可以吗
我觉得是可以的,看你们自己需要
那房租,工资,税费是必须每个月要计提的是吗
那房租,工资,税费是必须每个月要计提的
那通讯费当月不计提,在下月支付,如何做分录呢
借管理费用贷银行存款
那当月支付的通讯费,其实是上个月的通讯费,这样可以不?
可以这样处理啊啊
那做账不是做当月的费用吗?3月支付的是2月份的通讯费,那所属期不是就对不上了吗
这个那你就计提吧
好吧,谢谢了
不客气,祝你学习愉快