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老师,我年前有几笔业务收的钱我做成了其他业务收入,而且已经转到本年利润,利润分配里去了,老板说这个要改成其他应付款,是欠他的。那这种情况我应该分录怎样做才能冲回来?

2021-03-07 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-07 18:49

您好,贷以前年度损益调整(红字)贷其他应付款

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快账用户3913 追问 2021-03-07 18:51

其他应付款是蓝字吗

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齐红老师 解答 2021-03-07 18:55

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户3913 追问 2021-03-07 19:00

老师,我还是不太明白,以前年度损益调整是属于过渡科目吗?哪方表示增加,哪一方是表示减少?到年底的时候是要在利润分配里面转出去吗?到那时分录怎样做?

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齐红老师 解答 2021-03-07 19:09

您好,是的,最后以前年度损益调整结转至未分配利润。所以前期多确认收入,本期冲回

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您好,贷以前年度损益调整(红字)贷其他应付款
2021-03-07
这个最好是反结账去调,要是今年调话,借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整 
2021-03-08
学员你好,学员你好,可以这么做,借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 支付
2022-12-27
你好;你们实际业务180万是什么业务的。这样好判断 。
2022-01-10
那你可以直接在12月进行调整的 借:其他业务成本 贷:其他业务收入
2020-12-28
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