同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
老师你好,能否把最新增值税的月末结转和年末结转的分录详细发给我一下嘛?
老师你好:销售型公司 月末结转生产成本 主要结转原材料 和制造费用 结转主营业务成本是如何结转和做会计分录
老师,能给我讲一下建筑公司月末结转吗?损益类科目结转到本年利润,成本类科目结转到本年利润,如何确认收入我实在不理解
你好老师,建筑公司期末收入结转和成本结转能给列个详细分录吗?
老师你好,建筑公司没有收入的情况下可以结转成本吗?
我公司一般纳税人从事农副产品批发零售,客户24年9月,10月从我公司购买蔬菜,肉,调味料,豆制品多批,金额达到100万,款未付发票也未开,并做账务处理了。到今年2025年2月底要求开票。那么我24年和25年要如何账务处理呢,增值税要怎么申报,会有滞纳金吗?
个体工商户没有帐如何报税
老师,应交税费—进项税 怎样得来的呢?是倒挤吗?
我公司一般纳税人从事农副产品批发零售,客户24年9月,10月从我公司购买蔬菜,肉,调味料,豆制品多批,金额达到100万,款未付发票也未开。到今年2025年2月底要求开票。那么我24年和25年要如何账务处理呢,增值税要怎么申报,会有滞纳金吗?
申报个税的工资是哪个数,有包含社保吗
进口货物,供应商给我们30%返利,但是合同里面没有写明,报关的时候单价还是原来的单价,只是让我们少付30%的货款,请问这群30%能减少库存商品入账成本吗?
老师您好,请问直接告诉收入增加额,能否直接算出利润增加额
请问老师,销售员提成计入工资申报个税吗?
老师,这个18万是几个点的发票啊
刚在电子税务局开了一张劳务发票选的所属期是1月1日到1月31日的,为什么出来的税票是二月份的所属期呢?
老师,如果开票呢?开票金额和工程完工结算金额不一致呢?
就按照开票的金额做收入 分录是一样的