您好 1、私人又把东西卖给我们公司这个私人能开票给我们吗?--可以的 2、我想问一下这里面涉及到的所有问题以及税务风险因为涉及的金额蛮大的?---如果您公司是一般纳税人的话,取得个人销售的东西,不一定能取得进项税额,这样您公司在增值税上吃亏的。
老师,您好!我想问一下,我们公司有三个老板,其中一个负责采购的,他专门找私人订做一些产品,又不能开票,然后他找别人给代开,这样会对我们公司会有什么风险吗?应该注意哪些问题?谢谢
老师我想问一下一个集团公司卖东西给私人,然后开票给私人,私人又把东西卖给我们公司这个私人能开票给我们吗?我们公司又把东西卖给集团的下属公司然后开票给他们,我想问一下这里面涉及到的所有问题以及税务风险因为涉及的金额蛮大的
#提问#老师,我们卖了一辆车给私人,那个人说他不要发票,所以我按照未开票收入申报了增值税,但那个私人不想从他私户打我们公户,所以他把款项打给我们司机,司机在打回公司,这么操作有什么风险么?怎么解释才能合理呢
老师,我想问一下我们公司是在私人房东哪里租的房子,私人老板说不给我们开发票,我们自己可以去税务局代开发票吗?或者有其他好的操作方法吗?
我们有一家商贸公司,然后对方,要我们在他那儿买东西,对方是一家建筑公司,这些东西,确实要从他那边买,然后他就建筑公司开销售发票,开这批材料的销售发票给商贸公司。当然人家税率肯定是按实际业务性质,不可能建筑公司开9%,肯定开的是10%。那么问题我我想问一下,我有疑问点的地方,就是说,他建筑公司按照就是事情的性质来开13%的专票给我们商贸公司,我们采购这批设备也好货也好。那么我税务系统里面我们有什么风险点吗?因为是建筑公司,按道理应该是商贸公司卖东西给建筑公司,但是他是建筑公司卖东西给我们其中的一家商贸公司,这个有什么风险点吗?另外他处理的是没有毛病的对吗?人家按照业务的性质,确实按照,税主从高,按照13%这个税率来开给我们,因为是销售。
自然人电子税务局申报个税本期累计收入不可小于上期累计收入与本期之和,怎么修改
我们对私实际应收90000元货款,客户对公转106000块,我们开票,收10个点税,对私退回,应该退多少
客户打公款106000元含10%的税点,实际货款是90000元,应该退多少给客户
老师,小企业会计准则,补计去年的费用必须要用利润分配吗?直接记入当期不行吗?
银行承兑转让失败提示业务接收方的企业未报备或业务办理渠道、机构代码、或银行账号填写错误
老师好,汇算清缴适用怎么没有小企业会计制度,有个小企业会计准则,老师我们是执行的小企业会计制度。还有麻烦老师说一下25年汇算清缴和24年哪些重要变化吧?
期末结转余额借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ,为什么是借方呢,借方不是减少吗,可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么(不是更正24.12月财务报表,是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改,直接修改上年年末余额)改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整,这样可以么
老师,去年有加油票6000没做,要是做到今年怎么写分录?小规模小企业会计准则
上千万的金额私人开不了发票吧?
我们公司是免税企业
上千万的金额私人开不了发票吧?---应该是代开不了发票。建议这个私人成立公司或登记为个体户,这样才好开出发票。