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老师您好,请问公司收业务款,开具发票,按照销项实际税额缴纳的增值税(没有进项抵扣),这种情况下我们付出去的成本没有发票,可以这样操作账务吗

2021-03-03 18:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-03 18:18

你好,这个是实际业务吗?

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快账用户7891 追问 2021-03-03 18:19

嗯嗯是的。

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齐红老师 解答 2021-03-03 18:19

但是你最好是有发票,因为我这边没有发票的,小规模开始已经税务局查了,怀疑是虚开。

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快账用户7891 追问 2021-03-03 18:20

好的,知道了

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齐红老师 解答 2021-03-03 18:21

不用客气,工作愉快。

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你好,这个是实际业务吗?
2021-03-03
同学,你好 嗯嗯,可以的
2022-05-28
你好,收到发票借方是库存商品或者原材料科目,一般不会直接是主营业务成本 其他的地方是正确的
2020-08-22
可以的,操作就这样就行了。
2024-10-16
您好 是的,整体描述没有问题,只是要多缴纳增值税和企业所得税。
2020-09-02
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