你好,你在这个月修改就可以 借应付账款错误的公司贷应付账款正确的公司。
2019年结账的时候,错把2020年1月3日的一张收入发票记账到2019年12月份 。汇算清缴已经做完了,现在怎么处理呢
我2020年11月份的时候错开了1张6万多的专票,本应开给A公司的错开成B公司,然后21年1月份才发现,但是我已经在11月份的时候记收入了,这个月开了红字发票又开了一张正确的,请问现在这两张发票要怎么入账呢?
2020年10月份的时候,做采购入库分录时登记错了供应商的名字,现在已经做了2021年1月份的账了,但还没结账,要怎么样在金蝶软件里(2020年账套已经年结),更正2020年做错的那张凭证
老师,去年2020年5月份购买了设备,当时做的分录,是借:库存上品 贷:银行存款,2021年1月份收到进项发票,一直没有做账,但是已经认证抵扣了进项税额,现在要怎么补做分录
2021年10月,我公司支付货款356842元,因其中的354370元在之前月份已经开过发票(其中的2427元12月份才开了发票),所以在11月时,正确的账务处理为: 借:应付账款356842 贷:银行存款356842(把2427元没开发票的也已经支付了) 11月做账时错将(借:应付账款)写成了(借:应收账款),导致应收增加应付却没有减少,在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时,收到了2427元的发票,当时并不知道2427已经在11月支付过了,所以写了: 借:库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷:应付账款 2427 并且结转了库存商品: 借:主营业务成本2146.79 贷:库存商品2146.79 老师,请问,2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录,在2022年1月如何进行更改?正确的分录是什么?
资产负债表其他应付款出现负数,金额为-48000000,需要重分类吗?
老师汇算清缴职工薪酬是应付职工薪酬贷方但是我计提工资时候把个人社保也放里面了汇算需要扣除吗
老师,北京企业一直都是0申报,2月份忘记申报了,这月增值税办不了,怎么办,能罚款吗?
什么样的公司需要缴纳工会经费,有什么好处?还是有什么强制性要求?
老师,收到挖机租赁发票/劳务费发票,没有支付,需要做分录吗?
公司原来股东借款60万,后面变更为不是公司股东了,原股东借给公司的钱也不用还了,这个怎么合理做账呢?
借:利润分配为分配利润 贷:累计折旧 这个分录怎么理解
捐助学校能不能抵企业所得税
老师,24年3月因一个企业长期联系不上,我计提了87500坏账损失,在做24年企业所得税汇算清缴时,需要做纳税调增吗?
老师,公司贷款购买车辆,购买合同是2月份,3月份才支付首付款,发票是4月开。入库时间是什么时候
那需要附什么原始凭证吗
有入库单吗?或者是发货单。
不需要发结账到2020年12月份然后在12月份里面冲红那张做错的凭证,然后做一张新的凭证吗
不用的,你直接在一月份修改。
有入库单,没发货单
那就用这个 上面有供应商那个吗
有供应商的
那就用这个来做就可以