您好 请问是缴纳了 没有结转么
你好老师请问增值税申报表期末留抵税额为406440.29,账上的进项税额借方余额133747.52,销项税额贷方余额5988.56,未交增值税贷方余额287381.38。该怎么做调整?
老师你们好,请问录期初的时候未交增值税是借方余额,怎么把他调成贷方呢?
老师问一下我期初的时候把应交税费-转出未交增值税设置余额在贷方了影响不
老师你好,进项税额在贷方转出未交增值税年初余额累计借贷期末都没有余额怎么登记增值税明细账?
老师你好,我想问下未交增值税贷方有余额怎么调平呢?
老师,我们公司银行不能使用,货款由其他公司代收,这个货款可以转给我们公司法人,用来还法人为公司支付的一些费用吗
老师,车辆的话,请问公司间可不可以转落户。两家都是都是集团的关系公司。现在想把落户在之前的一家公司的车辆转落户到另外一家公司。可以吗?
老师,总公司汇算清缴是不是要把其他分公司的收入,成本,费用全部加在一起算
购车一部分是贷款 ,这个印花税怎么缴?
老师,我们买回来的沙子,经过我们加工然后出售,税率是多少呢?
老师您好,工人工资在生产成本和制造费用中,这个我在科目余额表应该怎么看呢老师
老师好! 下面的图一个是公司的经营范围,一个是收到的外包劳务加工费用发票 现在公司主要是从材料厂家进过来原材料,外包加工,不生产,加工好半成品后再发给材料厂家,外包公司的加工费呢是月结,材料厂家给本公司是季度结算收入,平常的进货款不算。收到的3月份加工费用发票不知道怎么做账了,请教一下老师
老师去年12月份资产总额超过5000万不是小微企业了要调一下成小微企业,需要改去年12月份账吗?还是不用改账只调表?
小规模,未收到发票,汇算清缴费用纳税调增在哪填
老师。请问汇算清缴的时候,怎么调增。在哪个类目上调增
不是,我刚接手的时候是2020年11月,当时是留抵,做期初的时候就在借方,12月也是留抵,1月需要缴税了,在2月初的时候已经缴了,我现在做帐才发现未交增值税科目还是借方,是期初的金额一点都没变
11月留抵借方:7448.27,12月份的时候也是留下抵,533.65,我没做分录,1月份时候应交8409.47,减去前面的两笔应该交税427.55,我已经交了,但是帐不会做了,
2月初的时候已经缴了 交的时候分录怎么写的
我现在就是在做2月份的缴费分录,不知道该怎么做,12.1月份的都没做
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
好的,谢谢甘老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问