你好 借库存商品贷研发支出 借银行存款或者应收账款贷主营业务收 入 应交税费-应交增值税借主营业务成本贷库存商品
你好老师,我们研发部领用原料的时候,做了研发支出,后续有些形成产品可以出售了,账务应该怎么处理,谢谢
老师,我司上月研发领用原材料时,当月已计入研发费用,本月研发出来的产品可以对外销售,账务上怎么处理?
老师好,我们公司上个月假设领用原材料100万,然后分配到了三个用途,研发领料、生产成本、自制半成品。这个月发现上个月领用的100万原料里有10万其实应该是销售出库,仓库做错了单。那是不是应该要把10万当时分配进入的用途里冲回来?然后结转销售原料成本
老师,我司有研发部门,研发部门每月领用原材料,每月领用的原材料中有部分已损耗了,有部分做成了产品,这个产品可以对外销售的。请问研发部领用的这两种情况下的原材料是否都可以记入管理费用_研发费用科目进行研发费用加计扣除?
老师您好!我司是高新企业,现在每月领了部分材料去研发,但高新收入取的数值是在正常销售调出来的,大约占80%,请问研发的材料是费用化了,还是研发成产品销售出去的?
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
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入库的成品冲减研发费用是吗?
你好 是的。 你之前 原材料和人工等都计入研发费用了嘛