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你好,老师,我们公司为小规模纳税人,销售产品,并且代开专票出去,并且收到货款16848元,请问,主营业务收入确认金额是否要减掉城交税17.18?另外城建税金额怎么来的?

2021-03-02 01:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-02 01:13

您好,不需要的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-02 01:14

16848/1.03*0.03这部分是增值税,增值税的7%再减半就是17.18元,谢谢。 整个公式16848/1.03*0.03*7%/2

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您好,不需要的,谢谢
2021-03-02
开发票时, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 计提附加税,借税金及附加 贷应交税费-城建税。 缴税时 借应交税费-增值税 贷银行存款 借应交税费-城建税 贷银行存款 收款时 借银行存款 贷应收账款
2020-10-23
您好 请问您是财务负责人还是办税员?
2023-12-10
您好 开具专票缴纳的增值税不能退回的 免征增值税是指开具增值税普通发票减免 开具专票是一分钱都不会减免的 您开具普通发票 购买方不好抵扣 国家增值税方面没有损失 开具了专票 购买方抵扣了进项税额 这个进项税额就只好您单位承担 国家不会承担的
2020-09-11
1借库存商品 贷应付账款,2 ,付款做借应付账款 贷银行,3 , 不是,没有交税也是做这个,是的,不需要交税做借应交增值税,贷营业外收入,5 ,这个这个结转成本借主营业务成本 贷库存商品 
2021-01-08
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