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请问我们是汽车销售公司,收到客户的销贷首付款后又转给金融公司,等客户的销贷手续办完,金融公司又把车款全款转给我们销售公司,请问怎么走账!

2021-03-01 20:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-01 20:42

同学你好!收到首付   记入预收账款 转给金融公司    记入其他应收款 收到全款  则 借:预收账款      贷:其他应收款 借:银行存款      贷:主营业务收入         应交税费 借:主营业务成本      贷:库存商品

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快账用户7659 追问 2021-03-01 20:59

老师好!请问金融公司转过来全款是冲其他应收款吗?贷款的部分冲应收账款吗?

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齐红老师 解答 2021-03-01 21:00

这个就是首付部分     冲减的 冲销掉的哦

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快账用户7659 追问 2021-03-01 21:03

收到客户车款 借:银行存款 贷:预收账款 2:转入金融公司 借:其他应收款 贷:银行存款 3:收到金融公司全款 借:银存 其他应收款 预收账款 贷:主营业务收入 销项税

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快账用户7659 追问 2021-03-01 21:04

请问金融公司转全款时怎么冲其他应收款

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齐红老师 解答 2021-03-01 21:05

第三个分录  其他应收款 应该在贷方的哦

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快账用户7659 追问 2021-03-01 21:27

知道了,谢谢你

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齐红老师 解答 2021-03-01 21:34

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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快账用户7659 追问 2021-03-01 21:51

请问预收账款和其他应收款金额不一致怎么走平

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齐红老师 解答 2021-03-01 21:52

这个的话    用银行存款配平的呀

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快账用户7659 追问 2021-03-01 21:54

有时客户转过来的首付款多,有时少,但是我们转入金融公司的首付款是按车款总额的百分之三十,

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快账用户7659 追问 2021-03-01 21:55

请问这个差额怎么走账,走其他业务收入和其他业务成本,可以吗,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-03-01 22:02

一样的呀   比如客户5万元    你们付给金融公司10万元 就是 借:银行存款        预收账款    50000     贷:主营业务收入          应交税费         其他应收款       100000 这个是能配平的

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快账用户7659 追问 2021-03-01 22:02

请问怎么用银行存款配平, 假如收客户96500.支付金融公司92000. 借:预收9.65 贷:其他应收9.2 这个贷方怎么走平,

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齐红老师 解答 2021-03-01 22:04

看我上面写的   和确认收入的分录   在一起的呀

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同学你好!收到首付   记入预收账款 转给金融公司    记入其他应收款 收到全款  则 借:预收账款      贷:其他应收款 借:银行存款      贷:主营业务收入         应交税费 借:主营业务成本      贷:库存商品
2021-03-01
你好同学,您这个算是融资租赁的。
2022-09-18
同学你好 销贷公司给你们付款?
2021-03-01
当您售出一台汽车,收入79300元时,您需要记录这笔销售收入。 借:银行存款 79300 贷:销售收入 79300 您收到客户的3300元定金和落户费时,需要记录这笔收入。 借:银行存款 3300 贷:其他应付款-客户 3300 当金融公司返给您76000元时,您需要记录这笔退款。 借:银行存款 76000 贷:其他应付款-金融公司 76000 当您收到1520的贷款返点时,需要记录这笔收入。 借:银行存款 1520 贷:销售收入 1520 在上述处理中,您将销售收入记入贷方,因为您售出了产品并获得了收入。对于定金和落户费,您将其记入其他应付款的贷方,因为这笔款项是您应该收取的。当您收到金融公司的退款和贷款返点时,您将其记入银行存款的贷方,因为这些是您的现金流入。
2023-10-10
你好 借 库存 ,贷  长期借款等 借应收,银行,贷收入,应交税费   借 银行,贷应收 
2022-09-19
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