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求建筑行业内帐的会计分录

2021-02-28 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-28 13:29

同学你好
一、收入核算
1、收到预付工程款时
借:银行存款
贷:预收账款
应缴税费-应缴增值税-销项税
2、工程完工结算时
借:预收账款/应收账款
贷:工程结算收入
3、结转收入
借:主营业务收入
贷:主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用等等
借或贷:本年利润
二、成本的核算
1.发生的合同成本
借:工程施工—合同成本
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2.发生的材料费用
借:管理费用/原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3.支付人工费
借:工程施工--人工费
贷:现金(或应付工资等)
4.发生的机械费用
借:工程施工--机械使用费
应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁)
贷:银行存款(或累计折旧等)
5.发生的其他直接费
借:工程施工--其他直接费
贷:银行存款(或现金等)
6.月末确认收入和成本
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒挤)
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时
借:工程结算(按账面累计余额)
贷:工程施工

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齐红老师 解答 2021-02-28 13:30

这是我写的外账de 内账就是不用写税的

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快账用户7587 追问 2021-02-28 13:42

请问挂靠方支付被挂靠方管理费,怎么写会计分录

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齐红老师 解答 2021-02-28 13:48

内账才能做这个分录
你做的是挂靠方的吗

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快账用户7587 追问 2021-02-28 13:50

就是别人挂靠我们公司,给我们付的管理费,从工程款里楼

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齐红老师 解答 2021-02-28 13:51

你们内账直接做
借银行
贷主营业务收入
贷其他应付款
其他应付款金额就是你们应该给挂靠方的金额

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快账用户7587 追问 2021-02-28 13:56

我们是建筑公司,属于被挂靠方吧,被挂靠方从他的工程款里扣除管理费和税金的会计分录

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齐红老师 解答 2021-02-28 14:01

你们有资质还是没有资质?有资质的是被挂靠的
分录就是我上面给你的

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快账用户7587 追问 2021-02-28 14:02

没有资质的

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齐红老师 解答 2021-02-28 14:09

那你们是挂靠方,你们用人家的资质
你们直接按照收到的钱来做账就行了

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同学你好
一、收入核算
1、收到预付工程款时
借:银行存款
贷:预收账款
应缴税费-应缴增值税-销项税
2、工程完工结算时
借:预收账款/应收账款
贷:工程结算收入
3、结转收入
借:主营业务收入
贷:主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用等等
借或贷:本年利润
二、成本的核算
1.发生的合同成本
借:工程施工—合同成本
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2.发生的材料费用
借:管理费用/原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3.支付人工费
借:工程施工--人工费
贷:现金(或应付工资等)
4.发生的机械费用
借:工程施工--机械使用费
应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁)
贷:银行存款(或累计折旧等)
5.发生的其他直接费
借:工程施工--其他直接费
贷:银行存款(或现金等)
6.月末确认收入和成本
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒挤)
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
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借:工程结算(按账面累计余额)
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内账就是按实际业务做账,不用考虑发票。 有内账的课程熊超老师讲的你可以看一下。
2021-03-08
你好 有建账的课程 可以看一下 内账没有具体规定,按老师要求做就可以
2021-08-27
企业预缴增值税时: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 月末时: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
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