这个对应这个1 对这个返利金额先开红字发票,借应收 负数,贷主营业务收入,应交增值税这个货物再按这个开蓝字发票,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,
关于销售返利的问题。我司为了激励客户,满足一定的销售额,给客户销售返利,返利的形式是货补。比如客户销售额一年达到100万,给2元货补。这种形式我怎样做会计分录啊?
一般的商贸公司,以平销返利的形式销售货物,对方以货物的形式进行返还,收到返还的货物是,账上该怎么处理?分录要怎么做?
公司年终以返货物形式给经销商返点,怎么做分录?
我们供应商没有会给予我们一些费用,关于有些销售的,比如返利,推广之类的,以货物形式返还我们,这个9怎么做账呢
供货商根据我公司上一年销量,给的返利金额,怎么做分录
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
又开红又开蓝,不就等于没开了,可以不开吗?
需要体现出来,这个对应红字,是体现返利,给优惠,你不开,那这个对应货物 对应还需要多交税,你这样开红字和开蓝字可以不用 多交税,
然后这个红字蓝字发票都要给客户吗
是的,是的,都需要给对方这个做账