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老师,我想询问下,现在在做民办非企业单位的会计,之前的会计没有使用库存现金科目,而是用公账转给法人备用金,然后用其他应收款-××作为库存现金使用,说方便核算,我是接着这样做吗?还是说转回库存现金科目比较好?

2021-02-26 19:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-26 20:22

你好,同学 其他应收款处理和备用金处理,都可以,根据你实际做账习惯。

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快账用户1653 追问 2021-02-26 20:27

老师,如果继续用其他应收款的话,老板说有一些花费是无法拿到发票的,这样就会导致其他应收款挂账越来越多,要是转回库存现金的话,能不能解决这个问题呢?

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齐红老师 解答 2021-02-26 20:29

你这没票平不了账,所以你这里不管是放哪个科目,都存在问题,解决途径考虑取得发票平账。

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快账用户1653 追问 2021-02-26 20:44

老师,如果挂账那边金额太大的话,可以用工资冲减吗?

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齐红老师 解答 2021-02-26 21:03

可以,这是一种方式,但是工资需要考虑个税

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快账用户1653 追问 2021-02-26 21:13

好的,谢谢老师,我还有其他的一些问题可以在这里一起提问吗?

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齐红老师 解答 2021-02-26 21:13

不好意思,新的问题麻烦你重新提问了

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快账用户1653 追问 2021-02-26 21:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-26 21:22

不客气,祝你工作愉快。

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相关问题讨论
你好,同学 其他应收款处理和备用金处理,都可以,根据你实际做账习惯。
2021-02-26
你好!可以的,但是要写一份借款单
2020-10-13
1.工资计提与发放问题:如果该客户在2023年一整年都计提了工资,但之前的会计没有实际发放,那么在2023年的财务报表中,这部分计提的工资应当作为负债(即“应付职工薪酬”)反映在资产负债表上。在进行2023年的汇算清缴时,由于工资已经计提但未发放,因此不需要进行调增。但是,需要注意这部分未发放的工资是否会在未来产生税务影响,例如是否需要补缴个人所得税等。如果您现在想要发放这部分工资,可以使用库存现金或其他流动资产进行支付。但是,请注意确保支付金额与计提金额相符,并且确保库存现金余额足以支付这笔款项。 2.其他应收款和其他应付款的挂账问题:其他应收款和其他应付款是企业在日常经营活动中形成的应收和应付款项。这些款项的挂账需要根据具体情况进行处理。对于其他应收款,如果是由于之前已经发生但尚未收回的款项,例如员工借款、客户欠款等,应当继续挂账,并在适当时机进行催收。如果款项已经无法收回,需要按照会计准则进行坏账处理。对于其他应付款,如果是由于之前已经发生但尚未支付的款项,例如供应商货款、员工工资等,应当继续挂账,并在适当时机进行支付。如果企业无法支付这些款项,可能需要与债权人进行协商,寻求解决方案。 3.库存现金的运用问题:如果该客户的库存现金没有余额,但有其他流动资产可用于支付工资或其他应付款项,那么可以使用这些流动资产进行支付。但是,请注意确保支付金额与应付款项相符,并且确保其他流动资产的运用符合企业的经营策略和会计准则。如果库存现金余额不足以支付所有应付款项,企业可能需要考虑筹集资金的方式,例如向银行贷款、与债权人协商延期支付等。
2024-05-06
你好,同学,你第一第二小段的描述完全正确, 针对你目前的情况,我觉得如果可以最好反结账从头重新记账,因为你这种操作是完全不合规的,有私设小金库的嫌疑。
2020-12-30
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
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