您好,直接按照负数填写。 不过有些地区是不让填写负数,那么只能去税务大厅申报负数金额
次月红冲的销项发票。当月报税 增值税报表怎么体现红冲税额,红冲的销项税额怎么申请退税
请问上月开具普票错误次月红冲,次月红冲发票收入负数,销项税也是负数,增值税报表怎么填报?
上月开票错了。本月红冲。销售为负数了。增值税怎么报
老师你好,我想问下就是未开票收入次月就必须冲红吗,如果次月客户也不要求开票,报税的时候也要填负数冲红吗
因为开错发票,增值税专用发票,次月开红字发票冲销,季度报税的时候发现税款为负数,怎么办
您好。请问做账时销项税负数是不是要和进项税数想加
您好,应交税费-未交增值税的金额为借方余额 确实是两者相加