您好 请问开出发票的时候分录怎么写的
老师,请教个问题,上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做? 进项税转出?开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ?
老师您好,上上个月我们收到一张发票,进项税已经进行了抵扣,后来发现发票有问题,让他们开了销项负数又重新进行了开具了正数发票,我怎么做会计分录呢?
请问老师 发票已经开出一个月了 后又说发票不合适 我又开具了销项负数发票 请问老师 账务怎么处理呢
老师你好,请问对于开的负数发票已经夸月,但是开重了,这个怎样处理比较合适呢?
老师,请问我公司抵扣了,销售方又开了负数发票给我,请问怎么做账呢
汇算清缴里面资产总额是年初加年末除以4还是? 公司是2024年10月1日到12月31日有凭证的,那么汇算清缴的资产总额应该填写多少
老师你好!企业是一般纳税人,收购个人废旧物资时,反向开票可以开专票吗
老板名下两个公司分别是A和B,老板一个人名义为A公司贷款,然后以货款形式打给B,B公司又欠老板的钱,那这样的话可以把钱在还给老板吗?
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用?
这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转
老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日
老师:你好! 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账,如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗?
借 应收账款 10万 贷 其他业务收入 9.43万 应交税费-应交增值税 0.57万
借 应收账款 -10 贷 其他业务收入 -9.43 贷 应交税费-应交增值税 -0.57
老师 分录负数的话 就是借贷方不变 然后做成红字就行了吧 那是不是把销项负数的这张票也要附在后面
分录负数的话 就是借贷方不变 然后做成红字就行 是的 是把销项负数的这张票也要附在后面