同学你好 你说的是挂靠的吧
老师,我想问一下,我们是建筑劳务公司,有个项目要挂靠我们公司,我们收取管理费,那税那一块我们收取多少的点数?
老师,我们是一家建筑劳务公司,现在有一个业务,请问这个业务的账都怎么做呢? 时代建筑公司挂靠A市的欣欣劳务公司,缴纳5.5%的劳务管理费,时代项目在B市进行,支付给欣欣劳务公司劳务费10000元,扣除管理费10000*0.055=550元。时代建筑公司在B市预缴企业所得税。
你好老师请问建筑上 有家公司挂靠劳务 她们走自己打劳务费付个项目 我们收管理费 有这种模式么
老师,你好,我们是建筑公司,挂靠我们公司的项目也有,现在挂靠我们公司的项目上兼职做个会计,跟自己的公司有业务,这种可以吗
老师,你好,麻烦问下我们公司挂靠了一个建筑公司,有30%的劳务费,人家把劳务费打到我们的账户上,我们这边公司支付工资,需要再申报个税吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
是的老师 但是劳务费是他们自己打进来安排付项目款 有这种情况么?
同学你好 有这个情况的哦
老师如果我们是建工之内打的款 就是总包挂靠么
对的 这个就是挂靠的哦
公司可以同时劳务挂靠 总包挂靠么
挂靠的就是你们没有资质然后挂靠人家 然后人家分包给你们
同一个公司 可以让别人总包 分包挂靠么
可以 有发票就可以了