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老师,我去年12月收到一张发票,1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了,现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借:在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷:银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢?发票需要退回去给人家吗?

2021-02-24 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-24 21:51

你好,把错误发票退回去,不用再做会计处理了

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快账用户8523 追问 2021-02-24 21:52

我们12月已经入账了,2月才开新的发票,不用会计处理吗?

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齐红老师 解答 2021-02-24 21:53

你好,发票金额没变,不用再做处理了

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快账用户8523 追问 2021-02-24 21:54

但是发票是2月的呢 账务处理是12月

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齐红老师 解答 2021-02-24 21:55

你好,业务发生在12月啊,只是重开12月的发票

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快账用户8523 追问 2021-02-24 21:57

按照实际发生不是应该要做账务调整吗

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齐红老师 解答 2021-02-24 21:58

你要怎么调整,做账不是看发票什么时候开具

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齐红老师 解答 2021-02-24 21:58

是看业务什么时候发生

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快账用户8523 追问 2021-02-24 21:59

2020年12月付款 但是重开的发票是2021年2月 这个不用调整吗?

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齐红老师 解答 2021-02-24 22:01

你这个技术服务是什么时候发生的

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快账用户8523 追问 2021-02-24 22:05

去年12月的

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齐红老师 解答 2021-02-24 22:16

是啊,所以就记在2020年12月,不用调账了

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快账用户8523 追问 2021-02-24 22:17

但是发票是二月的呢?

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齐红老师 解答 2021-02-24 22:25

你好,我的意见是可以不调整,你如果觉得要调整就红冲12月分录,2月再做一笔

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借其他应付款 贷 进项 在建工程 然后借在建工程 进项 贷其他应付款
2021-02-24
你好,把错误发票退回去,不用再做会计处理了
2021-02-24
同学你好,这个月拿到发票后,做账处理如下: 借:在建工程——待摊投资——技术服务费 负数18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额负数186.26 借:在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 错票退给对方。
2021-02-24
可以的,可以退回去重开。然后收到负数发票,做上面负数的分录。再按发票入账,按照正确发票入账。
2023-04-17
你好!升为一般纳税人前取得的专票是不可以抵扣的。需要做进项税转出
2021-04-26
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