你好1. 要么你计提与发放金额有差异 2. 要么就是你做账处理明细科目没有做对导致的
应付职工薪酬~工资结账不平,是怎么回事
负债类一级科目有应付职工薪酬,那成本费用类也有应付职工薪酬,怎么回事搞不懂唉
公司工资直接银行发放个人不通过应付职工薪酬应该怎么平应付职工薪酬
之前计提工资,现在年底发放工资,一直计提走的是借生产 成本 贷应付职工薪酬 预支工资的时候借其他应该 贷银行存款,现在发放工资了,需要结转导致借应付职工薪酬 贷其他应收不平了,应付职工薪酬计提多了,我需要怎样去平账,实在找不出哪的事来了,怎样做账把他平了
老师,发工资我计提了,借:管理费用—应付职工薪酬 贷应付职工薪酬—职工工资 发工资 借应付职工薪酬—职工工资 贷银行存款,可是我看会账资产负债表里,应付职工薪酬没有金额,金额为零,帐不平,怎么回事呢?
请问老师,返回2024年的医疗保险分录怎么处理
一般纳税人 进项金额 6220.83 税额808.71价税合计7025.54 现在要开销售发票 在进项的金额加2个点 怎么算
年份小青皮,开票大类是什么
你好老师,请问我当时审发票的时候不仔细已经给员工报销了,现在这张发票做账的时候发现问题,员工开的发票,项目名称是五金工具,规格型号是材料费用,单位1批,这样可以吗
老师,问下我们研发立项当时确定的结项日期后又拖延了,我在报火炬统计报表时,研究开发项目概况完成日期这怎么填
老师 请问 为什么匿名化处理后的个人信息不属于法律关系的客体
发票备注写的是个人银行账号收款,现在开了公户账号,请问发票要重新开吗
老师,业务员开车出差加油,可以记差旅费吗?
您好,98万现金买100万承兑,差额2万做利息收入吗?
业务招待费税前扣除,指的是增值税和企业所得税都可以扣除吗