您好,最好是设立,毕竟现在要使用新的会计制度科目
老师你好,我们是建筑业,然后工程施工二级科目怎么设置合适呢?我们是用友软件做账,然后是用的项目核算,可以二级科目直接设置人工费用,材料费用,间接费用等这些吗?
老师你好,建筑行业直接设置工程施工的二级科目为人工费,材料费,间接费用这些可以嘛?不设置合同成本,合同毛利这个二级?然后月底把工程施工转入主营业务成本?
老师你好,建筑行业然后项目上买的一些小东西可以不计入周转材料直接计入工程施工-合同成本-间接费用嘛?
一般纳税人建筑企业我做工程施工科目时不设置二级科目合同成本直接工程施工—材料费可以吗
老师,建筑施工单位如果按开票日期确认收入,结转成本,那么还需要设工程结算和合同毛利吗?可以可以不设置工程结算和合同毛利,确认收入的时候,直接把工程施工-合同成本转到主营业务成本,按开票额确认主营业务收入
中国A公司出售一批初级产品C514,6月27日发传真给荷兰B公司:200吨,每吨920美元,不可撤销信用证付款,立即装船,谓即复,·7月2日荷方回复传真:“C514,200吨,我最后买主开始表示确实的兴趣,恐怕谈判时间较长,请求延长实盘有效期10天,如有可能请增加数量,降低报价,请复。问候。”7月3日中方传真:“C514数量可增至300吨,最优惠价为900美元CIF雁特丹,有效期延至7月15日,请尽快回复。”7月13日荷方传真:“C514我接受300吨,每吨900美元CIF鹿特丹,不可搬销即期信用证付款,按装船净重计算。除提供通常装船单据外,需提供卫生检证明书、产地证、磅码单(以中国口岸装船重置为基础)需提供良好适合海洋运输的袋装,”请问:①A、B的合同成立了吗?②合同的内容是什么?③如果在7月12日,由于巴西发生严重的凉灾,种植园大量疏产,导致C514价格飞涨、中方当即发出传真,“十分抱歉,由于世界市场的变化,双方已无法提供7月3日传真中的货物,因此我方谓求雕钥发价。致良好问惯。”调问中方的做法妥当吗?为什么?④如果接到7月13日荷方来电后,确实由于市场发生变化导致履
2024年8月12日,从外联公司购入甲材料10吨,单位成本10000元,增值税13000元,已入库,货款以银行存款支付 写会计分录;❗️2024年8月15日,销售给东方公司a产品1000件,不含税单价120元,增值税15600元,货款尚未收到,写会计分录
打官司支付诉讼费已收到发票计入了其他应收款,案子跨年没有结果,发票跨年了。怎么记账
! 甲公司为增值税的一般纳税人。2023年发生如下经济业务: 销售模具不含税收入300万元,产品已发出。 以折扣方式销售模具取得不含税销售收入60来元,开具增值税专用发票,另将折扣金额6万元开具红字专用发票,产品已发出。 以旧换新方式销售新模具一批,不含税价770万元,换回的旧模具作价5万元,实收价款65万元。 购进原材料取得专用发票上证明的价款为150万元,货款已付,按照协议,销售方将于下月5号将货物发出。 购物原料一批,取得专用发票证明价款200万元,款项未付,但货已验收入库。 为装修展销厅购进一批装修材料,取得增值税专用发票上注明的增值税额为1.3万元。 为装修展销厅领用上月购进的原材料一批,不含税购进价为14万元
A行政单位发生相关业务请编制相关预算会计分录 (1) A行政单位内部审计发现,上年度A项目结余资金50000元误按30000元上缴,差错的20000元已通过单位零余额账户上缴并更正。 (2)A行政单位经财政部门批准,将本单位完成甲项目结余资金700000元调整用于未完成的乙项目支出。 (3)A行政单位按规定削减办公经费,削减的办公经费按照规定将核销未使用的零余额账户用款额度450000元。 )年终,A行政单位参照有关规定对财政拨款结转的丙项目执行情况进行分析,确认其贷方余额90000元符合财政拨款结余资金性质。 (5)年终,结清(1)至(4)中财政拨款结余各明细科目的发生额。
A公司有一个项目建完后已结转了投资性房地产,结果发现本应计入费用化的利息入错误计入了开发成本利息科目,现在需要调整投资性房地产的原值,如果冲应付账款-工程暂估价科目,会计分录应该怎么做
贷款50万5年利息12.5万可以两年提前还款这是多少利率
事业单位用公务卡购买食堂材料,后续转账还款,怎么记账?
贷款50万5年利息12.5万
购买设备(含安装),开具13%的发票今后每年设备发生的检查费用,是开具劳务大类13%还是现代服务大类6%的发票?和进行检查的公司有关吗?如果是专业公司开具发票和一般公司开具发票税率都一样吗?
那如果设置的话,合同毛利是要工程竣工后才能用到是吗?
您好,是的,假如您使用不习惯,可以不设立,最好是设立。
如果设立合同成本合同毛利的话是不是就要设立合同结算这个科目呀?
您好,是的,请问还有什么可以帮到您的
那每月的工程施工怎么结转呢
借:主营业务成本-工程结算成本 贷:工程施工-人工费 材料费 机械费
可以直接设置主营业务成本-某某项目嘛?
您好,可以根据具体情况而定,谢谢
工程结算是设置在哪个会计科目类呢
您好,工程结算单独一个科目,设在成本类下面,谢谢
是不是也只有工程竣工后才能用到呀?怎么做分录呢工程竣工后?
您好,没有竣工也可以用到的。假如您非得到竣工之后才用,那也没有办法。
什么时候能用到呢
1、按照合同约定,可以向甲方结算了,开工程价款结算清单/进度单找甲方,认可后,按应结算的金额,借记“应收账款”等科目,贷记工程结算。 2、合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程施工”科目对冲,借记本科目,贷记“工程施工”科目
我们甲方跟我们结算时我们是直接入:借:应收账款 贷:主营业务收入呢,然后月底结转:借:主营业务成本 贷:工程施工 不是这样的嘛?
您好,可以按照您那样去做,谢谢
我这样是不是就用不到工程结算科目了
可以是没有用到。谢谢
我回看了一下,您假如实在用不到那就不要用。或者您还是习惯性之前的做账方式就去按照以前的。 但是您自己需要加强专业水平,慢慢转化为新的会计科目和制度上来做账