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老师你好,我公司去年收到一张进项发票,今年才发现发票开错了,这个情况能处理吗?不退还发票和退还发票分别怎么处理?

2021-02-20 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-20 11:36

这个做账吗,做账不能退回发票,是专票还是普通发票?

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快账用户5357 追问 2021-02-20 11:37

原发票已经做账了的

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快账用户5357 追问 2021-02-20 11:38

普通发票

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快账用户5357 追问 2021-02-20 11:38

我们是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2021-02-20 11:46

金额有没有出入这个,没有出入,这个对应复印件做账,之前发票退回,换新发票贴后面,看你们供应商需要你们退回不

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快账用户5357 追问 2021-02-20 12:21

退回的话,原来那个分录就附复印件,收到新的发票后再正确写分录就行,是这个意思吗?

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快账用户5357 追问 2021-02-20 12:22

如果不退回,就让对方开红字发票给我们,我们做红冲,然后对方再重新开一张正确的正常入账吗?

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齐红老师 解答 2021-02-20 12:45

这个没有差额话,你做对应新发票也贴之前分录后面,不重新做分录这样   没有差额红字蓝字都贴之前分录后面,有是按你写做

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快账用户5357 追问 2021-02-20 12:52

你说的我都看不明白

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快账用户5357 追问 2021-02-20 12:53

你说的我都看不明白

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快账用户5357 追问 2021-02-20 12:56

假如我不退回原发票,是不是直接红冲这笔业务就行

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齐红老师 解答 2021-02-20 12:57

你先回复我这个对方后续重新开正确金额有没有差额,

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快账用户5357 追问 2021-02-20 12:58

没有差额,

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快账用户5357 追问 2021-02-20 12:58

咱们一步一步的来,

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齐红老师 解答 2021-02-20 13:02

1 ,不管退不退回发票,没有差额所以蓝字红字都贴现在那个分录后面就可以,2 借库存商品 负数,贷应付账款,负数,红字发票,重新做,蓝字发票,借库存商品 贷应付账款,这样不是抵减吗,所以也可以选择1 不做

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快账用户5357 追问 2021-02-20 13:06

明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-20 13:11

好我先回复别的学员了

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