齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
这个做账吗,做账不能退回发票,是专票还是普通发票?
原发票已经做账了的
普通发票
我们是小规模纳税人
金额有没有出入这个,没有出入,这个对应复印件做账,之前发票退回,换新发票贴后面,看你们供应商需要你们退回不
退回的话,原来那个分录就附复印件,收到新的发票后再正确写分录就行,是这个意思吗?
如果不退回,就让对方开红字发票给我们,我们做红冲,然后对方再重新开一张正确的正常入账吗?
这个没有差额话,你做对应新发票也贴之前分录后面,不重新做分录这样 没有差额红字蓝字都贴之前分录后面,有是按你写做
你说的我都看不明白
假如我不退回原发票,是不是直接红冲这笔业务就行
你先回复我这个对方后续重新开正确金额有没有差额,
没有差额,
咱们一步一步的来,
1 ,不管退不退回发票,没有差额所以蓝字红字都贴现在那个分录后面就可以,2 借库存商品 负数,贷应付账款,负数,红字发票,重新做,蓝字发票,借库存商品 贷应付账款,这样不是抵减吗,所以也可以选择1 不做
明白了,谢谢
好我先回复别的学员了
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我们是小规模纳税人
金额有没有出入这个,没有出入,这个对应复印件做账,之前发票退回,换新发票贴后面,看你们供应商需要你们退回不
退回的话,原来那个分录就附复印件,收到新的发票后再正确写分录就行,是这个意思吗?
如果不退回,就让对方开红字发票给我们,我们做红冲,然后对方再重新开一张正确的正常入账吗?
这个没有差额话,你做对应新发票也贴之前分录后面,不重新做分录这样 没有差额红字蓝字都贴之前分录后面,有是按你写做
你说的我都看不明白
你说的我都看不明白
假如我不退回原发票,是不是直接红冲这笔业务就行
你先回复我这个对方后续重新开正确金额有没有差额,
没有差额,
咱们一步一步的来,
1 ,不管退不退回发票,没有差额所以蓝字红字都贴现在那个分录后面就可以,2 借库存商品 负数,贷应付账款,负数,红字发票,重新做,蓝字发票,借库存商品 贷应付账款,这样不是抵减吗,所以也可以选择1 不做
明白了,谢谢
好我先回复别的学员了