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预收租金可以做一起吗? 借:银行存款240 贷:预收账款220 其他业务收入20 还有结转成本的时候为什么不是按46年计算折旧?

预收租金可以做一起吗?
借:银行存款240
     贷:预收账款220
              其他业务收入20
还有结转成本的时候为什么不是按46年计算折旧?
2021-02-19 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-19 13:59

同学你好, 因为题干说的是要1月1日收取租金,1月31日确认收入,所以分开写分录。而且收入按月确认,在月末分开写比较好。 这里按46年计算,是因为题目告诉的账面价值是06年12月的,他没有告诉你10年12月的账面价值,所以除以50年。

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同学你好, 因为题干说的是要1月1日收取租金,1月31日确认收入,所以分开写分录。而且收入按月确认,在月末分开写比较好。 这里按46年计算,是因为题目告诉的账面价值是06年12月的,他没有告诉你10年12月的账面价值,所以除以50年。
2021-02-19
你好,对的是的,是这么做的。
2021-09-23
你好,你账上做的是固定资产还是投资性房地产?
2024-05-17
你好,您的处理是正确的
2021-02-22
是的 可以贷管理费用 就是冲销多确认的管理费用 因为付租金给出租给其他单位的部分 不属于你们的费用 属于你们的成本
2024-01-06
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