你好,增值税附表2第6项/31项填报
老师你好,我中途建帐目前只有银行卡余额 固定资产数据 其他应收押金 录入期初试算不平 应该对应录入负责所有者权益哪个科目呢?
本年度计入的人工成本应该计入以前年度怎么调账?
24年12月份年终奖并入到12月份工资一起发放,但是工资却是在25年1月份发的。这个收入的个税是算到24年工资里面还是25年工资里呀?
成品油库存,在电子税务局哪里能找到?
A公司帮B公司还C客户的帐,A和B之间没有欠款的账务
老师,公司一般纳税人,签的买卖合同,一式两份各执一份,印花税按照什么申报缴纳,公司只是按照不含税销售收入申报的,作为买方我公司也需要按取得进项发票不含税金额申报吗?
是在汇算清缴年度计提,还是上一年12月份计提
以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
老师,我的意思是进项开了收购免税发票,销项要填写购进农产品直接销售那张表,应该怎么填写,尤其是数量、单价等
你发表上来我看看.
这就是核定扣除那张表
虽然公式明确,但是就是不会填,这里算出来的税率直接体现到表二的农产品收购发票或者销售发票(第7栏里)的税额里了
你好,不会错的,这个就是按公式来算的. 进项税额=销售量/1-损耗率 *采购平均单价*扣除率13%/(1%2B扣除率13%)
你要是还不入心,你把数据填上去,我再给你确认一次.
你要是还不放心,你把数据填上去,我再给你确认一次.
老师,可不可以举个例子,例如 种类玉米;收购票1000吨;平均单价1800元/吨,无损耗,销售500吨,平均价格1850元/吨;那么应该如何填写这个表格,如何计税(数字是随便拟定的,可以变)
你好,可抵扣进项税=500*1800*13%/(1%2B13%)=103 539.82元
老师,500吨平均销售单价是1850元/吨,农产品税率现在是9%
你好,不是按销售单价算进项,是按采购单价算进项扣除 500*1800*9%/1%2B9%=74 311.93元. 销售单价是算销项才要的
老师,我在申报过程中还发现一个问题,就是同样数量的收购、销售,价格偏差不大的情况下,税率偏差挺大的,这个是什么原因
还有就是收购的截止日期应该是按月截止吗?尤其是关系到平均单价的问题,而且后期继续有收购的情况的话,会影响收购单价
你好,你算一下采购的平均单价,单价低,税额就低单价高,税额就高.
因为收购是连续的,比如这个月28日前收购500吨,单价1800元/吨,这个月销售不完,到下个月,又收购300吨,单价1830元/吨,这样的话导致平均单价有变动,应该如何准确确定平均单价问题
你采购单价上涨,那你能抵扣的进项是增加.如果销售价不变的话,是会少交销项的.
好的,感谢老师的耐心讲解,谢谢
你好,不用客气,祝你工作愉快!