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老师,之前公司购车开的专票进项税额是50000,没有完全抵扣,那这个月的销项税是506,需要怎么做分录??

2021-02-18 18:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-18 18:59

新年好,之前公司购车开的专票进项税额是50000,没有完全抵扣,留抵税额还有多少呢?

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快账用户8309 追问 2021-02-18 19:02

4860.8留底扣的

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齐红老师 解答 2021-02-18 19:07

你好,留抵税额是4860.8,销项税是506。 做一笔销项税额的分录 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)506 然后做一笔结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额)506, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)506

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快账用户8309 追问 2021-02-18 19:11

这样就可以了是吗??不用在做别的分录了?

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齐红老师 解答 2021-02-18 19:12

你好,是的,这样就可以了,不用再做别的分录

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