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老师,我12月是这样做的分录,今年2月份才收到劳务费专票,那我怎么调回来呢?

老师,我12月是这样做的分录,今年2月份才收到劳务费专票,那我怎么调回来呢?
2021-02-17 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-17 21:43

同学你好 冲销劳务成本直接冲留存收益

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快账用户8584 追问 2021-02-17 21:44

之后呢,怎么做分录,我收到的劳务费发票怎么入账呢?是12月份施工队说不能开发票我才这么做的分录,现在又说能开发票了,

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齐红老师 解答 2021-02-18 13:09

你们执行的是企业会计准则吗? 劳务成本是一级科目吗

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快账用户8584 追问 2021-02-18 13:09

是小企业会计准则,是一级科目

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齐红老师 解答 2021-02-18 13:11

收到发票的话 按照发票的金额确认劳务成本 如果和之前的一样 就不需要冲销了

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同学你好 冲销劳务成本直接冲留存收益
2021-02-17
同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
2023-02-13
您好,4月收到发票,将12月的暂估入库分录冲红,再按照发票做入库的分录。
2021-04-16
你好;   你的发票和你 做账的金额 是一致的吗   
2023-01-12
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商     利润分配-未分配利润(跨年调整损益)(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-03-07
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