你好,借:库存商品 贷:营业外收入、 写不写以及格式看你们公司的要求,没有规定必须写
老师,库房盘点完,盘盈的大多是赠品,怎么账务处理?盘点后是否需要写份盘点材料给领导,怎么写好?
老师好,月末盘点,有原材料,有成品,要是成品给完钱了就不用盘点了呢?跟应收账款对上,成品统计的话,怎么统计呢?有10道工序的,只完成了8道工序,那怎么算呢?谢谢 谢谢
老师好!由于上个月末盘点时某个商品盘错了,多盘了金额450,然后我在这个月做了盘点单减出来,也就是是当月采购入库冲红450,但是这个月的账面库存也随之多了450,请问这个帐上要怎么调平啊?贷方原材料,借方出什么科目呢
老师你好,我们是一家餐饮行业,月末盘点原材料是账务处理是怎么做的呢?是原材料购买回来做分录(借原材料贷银行存款)然后录入上期盘存原材料(借主营成本贷原材料(红字)),本月耗用原材料借主营成本贷原材料(然后本月盘存的分录该如何处理呢?)
老师,我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产,发现一个问题,报废了的资产,账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后,需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗?因为已经报废了,盘点的时候,据了解,有的报废了几个月,半年,有的甚至都报废了几年。这次12月底,我们去车间盘点生产设备那些,发现,盘点出账面上没有的报废资产。这些资产,只是报废,不能使用了,但还没做任何处置。请问,怎么处理这个问题?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
公司以前没盘过,我以为盘完了要有个说明,否则领导不知道这一天都干嘛了,都是我又不会写,所以请教老师
公司没有要求可以不写的,如果你要写就做一个盘点表上面写明盘盈多少和原因即可
好的,盘盈的都是赠品用入账调整库存吗
赠品一开始你们收到就应该入库的。
老师,发票上数量不含赠品的数量
发票没有这个并不影响做账。
那入库数量和发票数量就对不上了,老师,举例说明一下具体怎么做?谢谢
发票和入库数量是会对不上呀,赠品分录就是上面写的那个分录
借:库存商品(实际入库) 贷:银行存款(发票) 营业外收入(赠品)
老师,金额怎么办
同学,我上面括号里指的就是数量×单价得出的金额呀
哦,知道了谢谢老师
不客气,祝你工作顺利